一、部门概况
(一)部门主要职责
1.落实机关事务管理工作的法规政策,拟定区级机关后勤改革的实施方案和规章制度并组织实施。
2.区级机关中办公区后勤管理和服务保障工作;指导其他区级机关办公区后勤管理和服务保障工作。
3.拟定区级机关办公区物业管理的相关规定和制度,并监督实施。
4.区级机关集中办公区公共设施设备的技术管理和维修工作。
5.区级机关公有住房维护、修缮、物业管理等工作;负责区级行政事业单位房产和不过用房的总体规划、日常管理、调整分配等工作。
6.区级公共机构节能的监督管理工作;指导教育、文体、卫生等主管部门开展各系统公共机构节能工作。
7.区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。
8.区级机关集中办公区餐厅、环卫绿化等公共设施的管理服务工作。
9.区级机关集中办公区的安全保卫、交通安全、消防管理等工作。
10.管车辆的管理及保障工作。
11.委、区政府重要会议、大型活动和接待活动的后勤服务保障工作。
12.级机关精神文明建设、社会治安综合治理等社会事务管理工作。
13.省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送,全面完成考核任务。
14.政府交办的其他事项。
(二)部门主要工作任务及目标
1.实施节能改造,实现LED等固体光源使用率不低于15%,机关人均能耗较上一年下降3%。
2.加强区级机关大院公共设施和区属家属院房产及本单位国有资产的管理。
3.落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”,探索实行向社会组织购买公用服务,推进政府机关后勤管理体制改革。
4.开展节约型机关创建活动,大力实施节能降耗,抓好全区公共机构节能建设,明确指标,不断推动节能工作再上新台阶。
5.做好区政府大院4号楼相关手续办理工作。
6.建立长效机制,杜绝全区党政机关违规和超标准使用办公用房现象。
7.积极稳妥推进全区公务用车制度改革工作。在2015年年底完成全区党政机关和参照公务员法管理事业单位车改工作。
(三)部门所属基层预算单位情况
我局部门预算单位2个(局机关和所属房管中心),编制数83人,实有在职干部56人,资产总额15545.71万元。
二、部门收入支出决算表(见附表一、二、三)
(一)莲湖区机关事务管理局2014年收入支出决算表
单位:万元
科目编码 |
科目 名称 |
上年结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结余 |
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合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
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2010301 |
行政 运行 |
342.29 |
342.29 |
||||||||||
2010303 |
机关 服务 |
5725.33 |
5725.33 |
4514.47 |
1393.81 |
8845.99 |
8845.99 |
(二)莲湖区机关事务管理局2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|||
284.74 |
0 |
1.66 |
185.87 |
185.87 |
补充资料:
1、 因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组---个,参加其他单位组织的出国(境)团组---个;全年因公出国(境)累计—人次。
2、 公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车80辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量80辆。
3、 公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待19批次,133人次,共16600元。
莲湖区机关事务管理局2014年度“三公”经费增减原因情况表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年数 |
上年数 |
增减 |
增长原因及备注 |
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三公 经费 |
因公 出国(境) |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
三公 经费 |
因公 出国(境) |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
三公经费 |
因公 出国(境) |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
2010301 |
行政运行 |
|||||||||||||
2010303 |
机关服务 |
187.53 |
185.87 |
1.66 |
284.74 |
284.46 |
0.28 |