按照《2016年区级部门预算公开工作实施方案》文件精神,现将莲湖区人民政府办公室部门预算内容说明如下:
一、西安市莲湖区人民政府办公室部门概况
(一)、部门主要职责
1、负责区政府日常文书处理工作和事务工作。
2、负责区政府会议的筹备工作;负责区政府领导参加重要公务活动的安排和组织工作;协助区政府领导组织实施会议决定事项。
3、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文;指导区政府各部门、各街道办事处、各直属机构和归口管理的群众团体的文秘工作。
4、研究区政府各部门、各街道办事处、各直属机构及归口管理的群众团体请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。
5、根据区政府领导同志的指示,对区政府部门之间出现的争议问题提出处理意见,报区政府领导同志决定。
6、负责对区政府重要工作贯彻落实情况的督促检查;负责区政府领导同志批示的转达、催办和落实工作等。
7、围绕区政府总体工作部署,组织开展调查研究,反映情况并提出建议和意见,为区政府领导决策服务。
8、协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作;指导检查全区应急管理工作。
9、负责组织承办区人大、区政协提出需要由区政府办理的有关工作;组织办理人大代表的批评、建议、意见和政协委员的提案。
10、负责电子政务建设和政务信息工作。
11、负责区政府总值班室和区长专线电话办公室值班工作,及时向区政府领导同志报告重要情况。
12、负责区政府的法制工作。
13、承办区政府领导同志交办的其他事项。
(二)、单位性质:行政机关
1、经费管理方式:全额预算拨款单位
2、人员情况:截止2015年底预算拨款人员共计:41人。其中,在职人员:34人,退休人员:7人。
(三)、预算编制的依据与测算分析
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《西安市财政预算管理条例》的有关规定,按照《西安市市级基本支出预算管理办法》、和《西安市市级项目支出预算管理办法》的规定及2016年支出预算通知单,坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则。
二、部门支出预算(见附表)
| 预算01表 | |||||
| 2016年度收支预算总表 | |||||
| 单位:政府办 | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 2016年预算 | 支出功能科目 | 2016年预算 | 支出经济科目 | 2016年预算 |
| ** | 1 | ** | 2 | ** | 3 |
| 一、财政拨款 | 492.44 | 一、一般公共服务支出 | 492.44 | 一、基本支出 | 320.44 |
| 二、非税收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 270.66 |
| 行政事业性收费收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 49.78 |
| 罚没收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 172.00 |
| 三、上级专款收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 172.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 转移性支出 | 0.00 | ||
| 十一、节能环保支出 | 0.00 | 债务付息支出 | 0.00 | ||
| 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 基本建设支出 | 0.00 | ||
| 十三、农林水支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
| 十七、金融支出 | 0.00 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 0.00 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
| 二十二、预备费 | 0.00 | ||||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
| 二十四、转移性支出 | 0.00 | ||||
| 二十五、债务还本支出 | 0.00 | ||||
| 二十六、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 二十七、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 492.44 | 功能科目合计 | 492.44 | 经济科目合计 | 492.44 |
| 预算02表 | ||||||
| 2016年度支出预算表(按功能科目) | ||||||
| 单位:政府办 | 单位:万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| ** | ** | ** | ** | 1=2+3 | 2 | 3 |
| 合计 | 492.44 | 320.44 | 172.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 492.44 | 320.44 | 172.00 | ||
| 201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 476.94 | 304.94 | 172.00 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 304.94 | 304.94 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 172.00 | 172.00 | |
| 201 | 31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 15.50 | 15.50 | ||
| 201 | 31 | 01 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 15.50 | 15.50 | |
| 预算03表 | ||||
| 2016年度支出预算表(按经济科目) | ||||
| 单位:政府办 | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码(类) | 科目名称 | |||
| ** | ** | 1=2+3 | 2 | 3 |
| 合计 | 492.44 | 320.44 | 172.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 270.66 | 270.66 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 115.97 | 115.97 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 110.54 | 110.54 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 8.53 | 8.53 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.60 | 12.60 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出(2016) | 23.01 | 23.01 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 221.78 | 49.78 | 172.00 |
| 30201 | 办公费 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.32 | 2.32 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 30230 | 公务用车运行维护费 | 15.50 | 15.50 | 0.00 |
| 30231 | 商品和服务支出 | 149.00 | 0.00 | 149.00 |
| 30233 | 职工教育经费 | 1.73 | 1.73 | 0.00 |
| 30234 | 会议、培训费 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
| 2016年度“三公”经费预算表 | |||||
| 单位:政府办 | 单位:万元 | ||||
| 年度 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2016 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 |
| 注:“三公经费”财政拨款预算数,是指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数(含基本经费和项目经费)。其中公务用车运行维护费包含公务用车燃油、维修、保险及其他共计四项。 | |||||

陕公网安备 61010402000072号