一、部门概况
(一)主要职责:
1、负责对入驻政务中心办理的行政审批和政务服务事项进行协调、监督、管理和服务。
2、制定规范政务中心业务运行、网上政务服务公共平台和人员管理的规章制度、管理办法,并组织实施。
3、负责对入驻政务中心的行政审批和政务服务事项进行审核。
4、对涉及两个及以上部门行政审批项目并联审批提供协调服务;对审批项目的运转情况进行协调、督查。
5、对入驻的部门窗口及工作人员进行管理,并提供必要的服务和后勤保障;组织部门窗口规范、高效、优质服务,并提供相关业务咨询。
6、对入驻的窗口部门及工作人员进行考核。
7、受理服务对象对窗口及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉。
8、负责优化进驻事项流程,不断提高办事效率。
9、负责“一厅三中心”对外窗口的日常运行管理工作。
10、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送,全面完成考核任务。
11、承办区政府交办的其他事项。
(二)机构设置:
区政务中心共有4个内设机构,分别是综合科、业务科、电子政务科和基层服务科。
(三)区政务中心主要工作任务及目标
1、按照优质高效的要求,做好政务中心与一厅三中心的日常管理,督促、检查、协调各入驻部门切实履行职责,使政务中心的整体运行和管理走在全市同行业的前列。
2、对各入驻部门集中办理、窗口办理和联合办理情况进行管理、督促、检查。切实转变工作作风,优化受理流程,提高办事效率,确保进驻中心事项按时办结率100%,群众满意率95%以上。
3、进一步推行三级政务服务网络的功能。
4、进一步完善莲湖区公共平台。
5、坚持纠建并举,推行行风建设,完善政务公开措施。实行文明管理和服务,塑造良好政府窗口形象。
二、部门决算公开信息表
(一) 莲湖区政务服务中心2015年度收入支出决算总表
(二) 莲湖区政务服务中心2015年度财政拨款收入支出决算总表
(三)莲湖区政务服务中心2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
(四)莲湖区政务服务中心2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
(五)莲湖区政务服务中心2015年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
(六)莲湖区政务服务中心2015年度“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减原因情况表
(七)莲湖区政务服务中心2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(八)莲湖区政务服务中心2015年度政府采购情况表
(九)莲湖区政务服务中心2015年度部门机关运行经费表
三、决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1.收入总计426.78万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入386.86万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)其他收入39.92元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
(3)上年结转和结余108.54万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
2.支出总计452.54万元,包括:
(1)基本支出114.39万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出110.39万元,商品和服务支出4万元。
(2)项目支出338.15万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括商品和服务支出269.64万元,其他资本性支出68.51万元。
(3)年末结转和结余82.79万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)2015年度财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算总体情况。
2015年度财政拨款支出452.54万元,其中:基本支出114.39万元,项目支出338.15万元。
(一)莲湖区政务服务中心2015年度收入支出决算总表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
上年结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结余 |
||||||
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
|||||
|
合计 |
108.54 |
|
108.54 |
426.78 |
452.54 |
114.39 |
338.15 |
|
|
82.79 |
|
82.79 |
201 |
一般公共服务支出 |
108.54 |
|
108.54 |
426.78 |
452.54 |
114.39 |
338.15 |
|
|
82.79 |
|
82.79 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事物 |
108.54 |
|
108.54 |
426.78 |
452.54 |
114.39 |
338.15 |
|
|
82.79 |
|
82.79 |
2010301 |
行政运行 |
|
|
|
114.39 |
114.39 |
114.39 |
338.15 |
|
|
|
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
108.54 |
|
108.54 |
312.40 |
338.15 |
114.39 |
338.15 |
|
|
82.79 |
|
82.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
(二)莲湖区政务服务中心2015年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||||||||||
项目 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
支出功能分类 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
支出经济分类 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 |
390.46 |
386.86 |
386.86 |
一、一般公共服务支出 |
499 |
535.32 |
452.54 |
一、基本支出 |
205.03 |
197.18 |
114.39 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
人员经费 |
194.25 |
193.18 |
110.39 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
日常公用经费 |
10.78 |
4 |
4 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
二、项目支出 |
293.97 |
298.23 |
298.23 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
基本建设类项目 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
行政事业类项目 |
293.97 |
298.23 |
298.23 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
支出经济分类 |
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
工资福利支出 |
|
|
110.39 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
|
|
273.64 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
基本建设支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
其他资本性支出 |
|
|
28.59 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
390.46 |
386.86 |
386.86 |
本年支出合计 |
本年支出合计 |
499 |
495.41 |
412.62 |
|||
|
|
|
|
年末财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
82.79 |
|||
年初财政拨款结转和结余 |
108.54 |
108.54 |
108.54 |
基本支出结转 |
基本支出结转 |
|
|
|
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
|
82.79 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
499 |
495.40 |
495.40 |
总计 |
|
|
|
支出总计 |
499 |
495.40 |
495.40 |
(三)莲湖区政务服务中心2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 (按支出功能分类) |
||||
|
|
|
单位:万元 |
|
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合 计 |
452.54 |
114.39 |
338.15 |
|
支出功能分类科目(包括Z07和Z09表数据) |
科目名称 |
|
|
|
需要公开到支出功能科目项级科目 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
452.54 |
114.39 |
338.15 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
452.54 |
114.39 |
338.15 |
20113 |
商贸事务 |
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
114.39 |
114.39 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
338.15 |
338.15 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
2011350 |
事业运行 |
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
(四)莲湖区政务服务中心2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 (按支出经济分类) |
||||
|
|
|
单位:万元 |
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
452.54 |
114.39 |
338.15 |
|
支出经济分类科目编码(包括Z07和Z09表数据) |
工资福利支出 |
|
110.39 |
|
|
基本工资 |
|
39.92 |
|
|
津贴补贴 |
|
59.58 |
|
|
奖金 |
|
10.89 |
|
|
…… |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
|
4 |
269.64 |
|
办公费 |
|
4 |
13.29 |
|
…… |
|
|
256.35 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
离休费 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
基本建设支出 |
|
|
62.99 |
|
信息网络及软件购置更新 |
|
|
62.99 |
|
…… |
|
|
|
|
其他资本性支出 |
|
|
5.52 |
|
办公设备购置 |
|
|
5.52 |
|
专用设备购置 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
(五)莲湖区政务服务中心2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|||
2.12 |
0 |
0 |
2.12 |
2.12 |
0 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车3辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次,0人次,共0元。
(六)莲湖区政务服务中心2015年度“三公”经费增减原因情况表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年数 |
上年数 |
增减 |
增长原因及备注 |
|||||||||
“三公经费” |
因公出国(境) |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
“三公经费” |
因公出国(境) |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
“三公经费” |
因公出国(境) |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
2010306 |
政务公开审批 |
2.12 |
0 |
2.12 |
0 |
6.75 |
0 |
5.00 |
1.75 |
-4.63 |
0 |
-2.88 |
-1.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
(七)莲湖区政务服务中心2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出 结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出 结转和结余 |
||
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||||||||
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
(八)莲湖区政务服务中心2015年度政府采购情况
单位:万元
项 目 |
采购预算 |
采购金额 |
||||
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
|
合计 |
39.92 |
|
39.92 |
39.92 |
|
39.92 |
货物 |
|
|
|
|
|
|
工程 |
39.92 |
|
39.92 |
39.92 |
|
39.92 |
服务 |
|
|
|
|
|
|
(九)莲湖区政务服务中心2015年度机关运行经费表
单位:万元
项 目 |
统计数 |
|
机关运行经费 |
金 额 |
|
(一) |
行政单位 |
- |
(二) |
参照公务员法管理事业单位 |
4 |