西安市莲湖区卫生局2014年部门决算

  一、部门概况

  (一)部门主要职责

  1.贯彻执行卫生工作方面的法律法规和方针政策,起草有关规范性文件,拟订卫生事业发展改革规划并组织实施。

  2.统筹规划和协调全区卫生资源配置,拟订区域卫生规划并组织实施。

  3.按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理。

  4.负责卫生应急工作,编制卫生应急预案和制定卫生应急政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估。

  5.负责疾病预防控制工作,贯彻落实国家免疫规划及政策措施,负责传染病疫情信息的报送工作。

  6.拟订妇幼卫生、社区卫生发展规划和政策措施,规划并指导社区卫生服务体系建设,负责妇幼保健的综合管理和监督

  7.负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理,贯彻执行国家医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准。

  8.贯彻国家基本药物制度,依法管理医疗机构内部临床药事工作。

  9.贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准,拟订中医药事业发展规划和年度计划并组织实施。

  10.拟订全区卫生人才发展规划,组织实施卫生专业技术人员资格评审工作。

  11.按照规定管理区级部门保健对象的医疗保健工作,负责重大活动的医疗保障工作。

  12.负责全区卫生统计信息工作,监督、管理医疗收费价格。

  13.负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送,全面完成考核任务。

  (二)2014年度部门主要工作任务及目标

  1.严格执行基本药物制度,持续推进药品“三统一”工作。继续巩固区级公立医院和政府办社区卫生服务中心药品“三统一”工作,逐步在各社区卫生服务站实行药品“三统一”。

  2.加快推进基层医疗卫生机构改革,促进优质资源纵向流动。鼓励和支持民办医疗机构发展,支持发展康复、老年病、临终关怀服务。推广综合性医院托管社区卫生服务中心模式,进一步完善“小病在社区、大病进医院、康复回社区”的分级医疗格局。

  3.认真做好公共卫生服务,努力提高人民群众健康水平。大力推进基本和重大公共卫生服务逐步均等化,全面推进社区家庭责任医生签约服务,大力开展艾滋病病毒感染者的筛查,做好结核病、出血热等重大传染病的预防控制工作,认真落实消除麻疹的各项措施;继续开展慢性病高危人群发现登记和管理、慢性病行为危险因素监测、儿童口腔疾病综合防治和空气污染(雾霾)人群健康影响监测等工作;健全基层医疗卫生机构的健康宣传网络,认真实施居民健康素养促进行动,加大控烟工作宣传力度;加强医疗保健机构产科标准化建设与管理,规范产科服务。

  4.加强医疗服务监管,确保医疗安全和质量。认真落实医疗管理各项制度,完善医疗、护理、院感、检验、药事质控体系建设,促进医疗质量持续改进,确保医疗质量和安全;贯彻执行西安市规范医疗服务十项措施,深入开展“服务百姓健康行动”、“三好一满意”等活动,加强医院感染管理与医疗废物管理,继续开展抗菌药物临床应用专项整治,促进临床合理用药;进一步强化民办医疗机构质量监管工作;积极开展平安医院创建活动;开展维护医疗秩序打击涉医违法犯罪专项行动,建立联席会议制度。

  5.大力强化卫生监督执法工作,规范行业服务行为。认真贯彻执行卫生法律法规,继续推进公共场所经营单位卫生监督信息公示栏制度,开展公共场所卫生监督量化分级管理,重点提升公共场所集中空调通风系统卫生监督覆盖率;加大生活饮用水卫生监督工作力度,强化学校、放射卫生监督职能;严厉打击非法行医和非法采供血行为,与检察、公安部门完善涉嫌非法行医案件的移交机制;继续提高卫生监督协管人员的监管能力和服务质量。

  6.全面推进医学科技教育,进一步提升基层中医药服务能力和水平。继续推进住院医师规范化培训,进一步强化基层人才培养,完成社区卫生人员能力建设培训项目、区级医疗机构医疗技术人员培训项目、基层医疗机构万名医生培训项目等培训任务;进一步完善继续医学教育学分制管理办法,将医务人员全部纳入继续医学教育管理体系中;继续实施基层中医药服务能力提升工程,健全中医药服务体系,做好基层中医药适宜技术服务能力建设,完善推广网络;认真实施基本公共卫生服务中医“治未病”和65岁及以上老年人中医体质辨识与健康干预项目,健全“治未病”、体质辨识服务网络,积极运用中医药方法,提高重点人群和慢病患者中医药健康管理率。

  7.加快信息化建设步伐,提升精细化管理水平。完成全区卫生信息化平台建设,实现与各医疗机构的数据对接。初步建成一个网络畅通、应用全面、资源共享、标准统一、系统安全可靠的全区卫生信息化体系,基本实现医疗服务数字化、公共卫生管理网络化、信息服务智能化的目标。

  8.加强医德医风建设,努力纠正行业不正之风。严格落实国家卫计委制定的《加强医疗卫生行风建设“九不准”》,积极推进廉政风险防控工作,深入开展纠正医药购销和医疗服务中不正之风专项治理;加强对中央八项规定、厉行节约反对浪费条例、党政机关国内公务接待管理规定等落实情况的监督检查,加大对违纪、违规和违法行为的查处力度;扎实开展好以“天天问、周周看、月月小结三不让”为载体的第二批党的群众路线教育实践活动,积极推进整改落实和建章立制工作。

  9.统筹兼顾做好其他工作,确保全区卫生工作事业科学发展。加强财务管理,规范资金使用;做好全区保健对象和法定节假日、全区重要会议、重大活动的医疗卫生保障和卫生防疫工作,完成医疗卫生保障任务;抓好政务公开、跟踪问效、信访维稳、安全生产、门前“三包”、“两联一包”、节能降耗等工作;加快区公共卫生服务大楼项目进度,尽快投入使用。

  (三)部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

  1.单位性质

  西安市莲湖区卫生局为财政全额拨款的行政单位。基层单位有莲湖区社区卫生服务指导中心、莲湖区疾病预防控制中心、莲湖区卫生监督所、莲湖区妇幼保健站四家局属基层单位。下设七家社区卫生服务中心分别为北院门西大街社区卫生服务中心、土门社区卫生服务中心、北关社区卫生服务中心、青年路社区卫生服务中心、环城西路社区卫生服务中心、北院门庙后街社区卫生服务中心、大兴社区卫生服务中心。

  2.经费管理方式

  西安市莲湖区卫生局经费管理方式为全额预算拨款单位。

  3.人员情况

  2014年年末实有在职人员21人,离休人员2人,退休人员19人。

  4.资产情况

  截止2014年年末西安市莲湖区卫生局资产总额为1132万元。


2016年度收支预算总表

单位:卫生局

 

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

 

 

 

项目

2016年预算

支出功能科目

2016年预算

支出经济科目

2016年预算

**

1

**

2

**

3

一、财政拨款

558.43

一、一般公共服务支出

0.00

一、基本支出

183.43

二、非税收入

0.00

二、外交支出

0.00

  工资福利支出

168.86

   行政事业性收费收入

0.00

三、国防支出

0.00

  商品和服务支出

14.57

   罚没收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

  对个人和家庭的补助

0.00

   国有资源(资产)有偿使用收入

0.00

五、教育支出

0.00

二、项目支出

3,456.89

三、上级专款收入

3,081.89

六、科学技术支出

0.00

  工资福利支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

  商品和服务支出

3,456.89

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

  对个人和家庭的补助

0.00

 

 

九、社会保险基金支出

0.00

  对企事业单位的补贴

0.00

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

3,640.32

  转移性支出

0.00

 

 

十一、节能环保支出

0.00

  债务付息支出

0.00

 

 

十二、城乡社区支出

0.00

  基本建设支出

0.00

 

 

十三、农林水支出

0.00

  其他资本性支出

0.00

 

 

十四、交通运输支出

0.00

  其他支出

0.00

 

 

十五、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

0.00

 

 

 

 

十七、金融支出

0.00

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

0.00

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

 

 

二十、住房保障支出

0.00

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

0.00

 

 

 

 

二十二、预备费

0.00

 

 

 

 

二十三、其他支出

0.00

 

 

 

 

二十四、转移性支出

0.00

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

0.00

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

0.00

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

0.00

 

 

本年收入合计

3,640.32

功能科目合计

3,640.32

经济科目合计

3,640.32

 

2016年度支出预算表(按功能科目)

 

 

单位:卫生局

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

 

 

科目名称

总计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

**

**

**

**

1=2+3

2

3

 

 

 

 

 

合计

3,640.32

183.43

3,456.89

 

 

210

 

 

医疗卫生计划生育支出

3,640.32

183.43

3,456.89

 

 

  210

01

 

 医疗卫生管理事务

286.43

183.43

103.00

 

 

    210

  1

01

   行政运行(医疗卫生管理事务)

183.43

183.43

 

 

 

    210

  1

02

   一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)

103.00

 

103.00

 

 

  210

03

 

 基层医疗卫生机构

534.58

 

534.58

 

 

    210

  3

99

   其他基层医疗卫生机构支出

534.58

 

534.58

 

 

  210

04

 

 公共卫生

2,807.31

 

2,807.31

 

 

    210

  4

08

   基本公共卫生服务

2,807.31

 

2,807.31

 

 

  210

06

 

 中医药

12.00

 

12.00

 

 

    210

 06

99

   其他中医药支出

12.00

 

12.00

 

 

2016年度支出预算表(按经济科目)

单位:卫生局

 

 

 

单位:万元

科目编码

 

合计

基本支出

项目支出

科目编码(类)

科目名称

**

**

1=2+3

2

3

 

合计

3,640.32

183.43

3,456.89

301

工资福利支出

168.86

168.86

0.00

  30101

 基本工资

78.22

78.22

0.00

  30102

 津贴补贴

63.89

63.89

0.00

  30103

 奖金

5.75

5.75

0.00

  30106

 伙食补助费

7.56

7.56

0.00

  30199

 其他工资福利支出(2016

13.44

13.44

0.00

302

商品和服务支出

3,471.46

14.57

3,456.89

  30201

 办公费

10.50

10.50

0.00

  30228

 工会经费

1.56

1.56

0.00

  30229

 福利费

0.08

0.08

0.00

  30231

 商品和服务支出

2,914.31

0.00

2,914.31

  30233

 职工教育经费

1.17

1.17

0.00

  30234

 会议、培训费

1.26

1.26

0.00

  30299

 其他商品和服务支出

542.58

0.00

542.58

 

2016年度“三公”经费预算表

 

 

 

 

 

 

单位:卫生局

 

 

 

 

单位:万元

年度

“三公”经费财政拨款预算总额

因公出国()费用

公务  接待费

公务用车购置及运行维护费

 

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

2016

 

 

 

 

 

    注:“三公经费”财政拨款预算数,是指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数(含基本经费和项目经费)。其中公务用车运行维护费包含公务用车燃油、维修、保险及其他共计四项。

 

2016年度收支预算总表

单位:计生局

 

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

 

 

 

项目

2016年预算

支出功能科目

2016年预算

支出经济科目

2016年预算

**

1

**

2

**

3

一、财政拨款

655.40

一、一般公共服务支出

0.00

一、基本支出

172.86

二、非税收入

20.00

二、外交支出

0.00

  工资福利支出

155.95

   行政事业性收费收入

0.00

三、国防支出

0.00

  商品和服务支出

16.90

   罚没收入

20.00

四、公共安全支出

0.00

  对个人和家庭的补助

0.00

   国有资源(资产)有偿使用收入

0.00

五、教育支出

0.00

二、项目支出

502.54

三、上级专款收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

  工资福利支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

  商品和服务支出

502.54

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

  对个人和家庭的补助

0.00

 

 

九、社会保险基金支出

0.00

  对企事业单位的补贴

0.00

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

675.40

  转移性支出

0.00

 

 

十一、节能环保支出

0.00

  债务付息支出

0.00

 

 

十二、城乡社区支出

0.00

  基本建设支出

0.00

 

 

十三、农林水支出

0.00

  其他资本性支出

0.00

 

 

十四、交通运输支出

0.00

  其他支出

0.00

 

 

十五、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

0.00

 

 

 

 

十七、金融支出

0.00

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

0.00

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

 

 

二十、住房保障支出

0.00

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

0.00

 

 

 

 

二十二、预备费

0.00

 

 

 

 

二十三、其他支出

0.00

 

 

 

 

二十四、转移性支出

0.00

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

0.00

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

0.00

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

0.00

 

 

本年收入合计

675.40

功能科目合计

675.40

经济科目合计

675.40

 

2016年度支出预算表(按功能科目)

 

 

 

 

 

 

 

单位:计生局

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

 

 

科目名称

总计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1=2+3

2

3

 

 

 

合计

675.40

172.86

502.54

210

 

 

医疗卫生计划生育支出

675.40

172.86

502.54

  210

01

 

 医疗卫生管理事务

172.86

172.86

 

    210

  01

01

   行政运行(医疗卫生管理事务)

172.86

172.86

 

  210

07

 

 计划生育事物

502.54

 

502.54

    210

  07

17

   计划生育服务

482.54

 

482.54

    210

  07

99

   其他计划生育事务支出

20.00

 

20.00

 

2016年度支出预算表(按经济科目)

 

 

 

 

 

单位:计生局

 

 

 

单位:万元

科目编码

 

合计

基本支出

项目支出

科目编码(类)

科目名称

**

**

1=2+3

2

3

 

合计

675.40

172.86

502.54

301

工资福利支出

155.95

155.95

0.00

  30101

 基本工资

67.54

67.54

0.00

  30102

 津贴补贴

62.21

62.21

0.00

  30103

 奖金

4.94

4.94

0.00

  30106

 伙食补助费

7.92

7.92

0.00

  30199

 其他工资福利支出(2016

13.35

13.35

0.00

302

商品和服务支出

519.44

16.90

502.54

  30201

 办公费

28.80

8.80

20.00

  30228

 工会经费

1.35

1.35

0.00

  30229

 福利费

0.08

0.08

0.00

  30230

 公务用车运行维护费

5.00

5.00

0.00

  30231

 商品和服务支出

482.54

0.00

482.54

  30233

 职工教育经费

1.01

1.01

0.00

  30234

 会议、培训费

0.66

0.66

0.00

 

2016年度“三公”经费预算表

单位:计生局

 

 

 

 

单位:万元

年度

“三公”经费财政拨款预算总额

因公出国()费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

 

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

2016

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

    注:“三公经费”财政拨款预算数,是指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数(含基本经费和项目经费)。其中公务用车运行维护费包含公务用车燃油、维修、保险及其他共计四项。