一、部门概况
(一)部门主要职责
1.贯彻执行卫生工作方面的法律法规和方针政策,起草有关规范性文件,拟订卫生事业发展改革规划并组织实施。
2.统筹规划和协调全区卫生资源配置,拟订区域卫生规划并组织实施。
3.按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理。
4.负责卫生应急工作,编制卫生应急预案和制定卫生应急政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估。
5.负责疾病预防控制工作,贯彻落实国家免疫规划及政策措施,负责传染病疫情信息的报送工作。
6.拟订妇幼卫生、社区卫生发展规划和政策措施,规划并指导社区卫生服务体系建设,负责妇幼保健的综合管理和监督
7.负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理,贯彻执行国家医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准。
8.贯彻国家基本药物制度,依法管理医疗机构内部临床药事工作。
9.贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准,拟订中医药事业发展规划和年度计划并组织实施。
10.拟订全区卫生人才发展规划,组织实施卫生专业技术人员资格评审工作。
11.按照规定管理区级部门保健对象的医疗保健工作,负责重大活动的医疗保障工作。
12.负责全区卫生统计信息工作,监督、管理医疗收费价格。
13.负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送,全面完成考核任务。
(二)2014年度部门主要工作任务及目标
1.严格执行基本药物制度,持续推进药品“三统一”工作。继续巩固区级公立医院和政府办社区卫生服务中心药品“三统一”工作,逐步在各社区卫生服务站实行药品“三统一”。
2.加快推进基层医疗卫生机构改革,促进优质资源纵向流动。鼓励和支持民办医疗机构发展,支持发展康复、老年病、临终关怀服务。推广综合性医院托管社区卫生服务中心模式,进一步完善“小病在社区、大病进医院、康复回社区”的分级医疗格局。
3.认真做好公共卫生服务,努力提高人民群众健康水平。大力推进基本和重大公共卫生服务逐步均等化,全面推进社区家庭责任医生签约服务,大力开展艾滋病病毒感染者的筛查,做好结核病、出血热等重大传染病的预防控制工作,认真落实消除麻疹的各项措施;继续开展慢性病高危人群发现登记和管理、慢性病行为危险因素监测、儿童口腔疾病综合防治和空气污染(雾霾)人群健康影响监测等工作;健全基层医疗卫生机构的健康宣传网络,认真实施居民健康素养促进行动,加大控烟工作宣传力度;加强医疗保健机构产科标准化建设与管理,规范产科服务。
4.加强医疗服务监管,确保医疗安全和质量。认真落实医疗管理各项制度,完善医疗、护理、院感、检验、药事质控体系建设,促进医疗质量持续改进,确保医疗质量和安全;贯彻执行西安市规范医疗服务十项措施,深入开展“服务百姓健康行动”、“三好一满意”等活动,加强医院感染管理与医疗废物管理,继续开展抗菌药物临床应用专项整治,促进临床合理用药;进一步强化民办医疗机构质量监管工作;积极开展平安医院创建活动;开展维护医疗秩序打击涉医违法犯罪专项行动,建立联席会议制度。
5.大力强化卫生监督执法工作,规范行业服务行为。认真贯彻执行卫生法律法规,继续推进公共场所经营单位卫生监督信息公示栏制度,开展公共场所卫生监督量化分级管理,重点提升公共场所集中空调通风系统卫生监督覆盖率;加大生活饮用水卫生监督工作力度,强化学校、放射卫生监督职能;严厉打击非法行医和非法采供血行为,与检察、公安部门完善涉嫌非法行医案件的移交机制;继续提高卫生监督协管人员的监管能力和服务质量。
6.全面推进医学科技教育,进一步提升基层中医药服务能力和水平。继续推进住院医师规范化培训,进一步强化基层人才培养,完成社区卫生人员能力建设培训项目、区级医疗机构医疗技术人员培训项目、基层医疗机构万名医生培训项目等培训任务;进一步完善继续医学教育学分制管理办法,将医务人员全部纳入继续医学教育管理体系中;继续实施基层中医药服务能力提升工程,健全中医药服务体系,做好基层中医药适宜技术服务能力建设,完善推广网络;认真实施基本公共卫生服务中医“治未病”和65岁及以上老年人中医体质辨识与健康干预项目,健全“治未病”、体质辨识服务网络,积极运用中医药方法,提高重点人群和慢病患者中医药健康管理率。
7.加快信息化建设步伐,提升精细化管理水平。完成全区卫生信息化平台建设,实现与各医疗机构的数据对接。初步建成一个网络畅通、应用全面、资源共享、标准统一、系统安全可靠的全区卫生信息化体系,基本实现医疗服务数字化、公共卫生管理网络化、信息服务智能化的目标。
8.加强医德医风建设,努力纠正行业不正之风。严格落实国家卫计委制定的《加强医疗卫生行风建设“九不准”》,积极推进廉政风险防控工作,深入开展纠正医药购销和医疗服务中不正之风专项治理;加强对中央八项规定、厉行节约反对浪费条例、党政机关国内公务接待管理规定等落实情况的监督检查,加大对违纪、违规和违法行为的查处力度;扎实开展好以“天天问、周周看、月月小结三不让”为载体的第二批党的群众路线教育实践活动,积极推进整改落实和建章立制工作。
9.统筹兼顾做好其他工作,确保全区卫生工作事业科学发展。加强财务管理,规范资金使用;做好全区保健对象和法定节假日、全区重要会议、重大活动的医疗卫生保障和卫生防疫工作,完成医疗卫生保障任务;抓好政务公开、跟踪问效、信访维稳、安全生产、门前“三包”、“两联一包”、节能降耗等工作;加快区公共卫生服务大楼项目进度,尽快投入使用。
(三)部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
1.单位性质
西安市莲湖区卫生局为财政全额拨款的行政单位。基层单位有莲湖区社区卫生服务指导中心、莲湖区疾病预防控制中心、莲湖区卫生监督所、莲湖区妇幼保健站四家局属基层单位。下设七家社区卫生服务中心分别为北院门西大街社区卫生服务中心、土门社区卫生服务中心、北关社区卫生服务中心、青年路社区卫生服务中心、环城西路社区卫生服务中心、北院门庙后街社区卫生服务中心、大兴社区卫生服务中心。
2.经费管理方式
西安市莲湖区卫生局经费管理方式为全额预算拨款单位。
3.人员情况
2014年年末实有在职人员21人,离休人员2人,退休人员19人。
4.资产情况
截止2014年年末西安市莲湖区卫生局资产总额为1132万元。
2016年度收支预算总表 |
||||||||||||
单位:卫生局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||
收入 |
|
支出 |
|
|
|
|||||||
项目 |
2016年预算 |
支出功能科目 |
2016年预算 |
支出经济科目 |
2016年预算 |
|||||||
** |
1 |
** |
2 |
** |
3 |
|||||||
一、财政拨款 |
558.43 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
一、基本支出 |
183.43 |
|||||||
二、非税收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
168.86 |
|||||||
行政事业性收费收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
14.57 |
|||||||
罚没收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|||||||
国有资源(资产)有偿使用收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
3,456.89 |
|||||||
三、上级专款收入 |
3,081.89 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
0.00 |
|||||||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
3,456.89 |
|||||||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|||||||
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||||
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
3,640.32 |
转移性支出 |
0.00 |
|||||||
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
债务付息支出 |
0.00 |
|||||||
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
基本建设支出 |
0.00 |
|||||||
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|||||||
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|||||||
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|||||||
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|||||||
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|||||||
|
|
二十、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|||||||
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|||||||
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|||||||
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
|
|
|||||||
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|||||||
|
|
二十四、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|||||||
|
|
二十五、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|||||||
|
|
二十六、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|||||||
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|||||||
本年收入合计 |
3,640.32 |
功能科目合计 |
3,640.32 |
经济科目合计 |
3,640.32 |
|||||||
|
2016年度支出预算表(按功能科目) |
|
||||||||||
|
单位:卫生局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|||||
|
科目编码 |
|
|
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
类 |
款 |
项 |
|
||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1=2+3 |
2 |
3 |
|
||||
|
|
|
|
合计 |
3,640.32 |
183.43 |
3,456.89 |
|
||||
|
210 |
|
|
医疗卫生计划生育支出 |
3,640.32 |
183.43 |
3,456.89 |
|
||||
|
210 |
01 |
|
医疗卫生管理事务 |
286.43 |
183.43 |
103.00 |
|
||||
|
210 |
1 |
01 |
行政运行(医疗卫生管理事务) |
183.43 |
183.43 |
|
|
||||
|
210 |
1 |
02 |
一般行政管理事务(医疗卫生管理事务) |
103.00 |
|
103.00 |
|
||||
|
210 |
03 |
|
基层医疗卫生机构 |
534.58 |
|
534.58 |
|
||||
|
210 |
3 |
99 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
534.58 |
|
534.58 |
|
||||
|
210 |
04 |
|
公共卫生 |
2,807.31 |
|
2,807.31 |
|
||||
|
210 |
4 |
08 |
基本公共卫生服务 |
2,807.31 |
|
2,807.31 |
|
||||
|
210 |
06 |
|
中医药 |
12.00 |
|
12.00 |
|
||||
|
210 |
06 |
99 |
其他中医药支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
||||
2016年度支出预算表(按经济科目) |
||||
单位:卫生局 |
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码(类) |
科目名称 |
|||
** |
** |
1=2+3 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,640.32 |
183.43 |
3,456.89 |
301 |
工资福利支出 |
168.86 |
168.86 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
78.22 |
78.22 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
63.89 |
63.89 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出(2016) |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
3,471.46 |
14.57 |
3,456.89 |
30201 |
办公费 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
30231 |
商品和服务支出 |
2,914.31 |
0.00 |
2,914.31 |
30233 |
职工教育经费 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
30234 |
会议、培训费 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
542.58 |
0.00 |
542.58 |
2016年度“三公”经费预算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位:卫生局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
年度 |
“三公”经费财政拨款预算总额 |
因公出国(境)费用 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2016 |
|
|
|
|
|
注:“三公经费”财政拨款预算数,是指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数(含基本经费和项目经费)。其中公务用车运行维护费包含公务用车燃油、维修、保险及其他共计四项。 |
|||||
2016年度收支预算总表 |
|||||
单位:计生局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
|
支出 |
|
|
|
项目 |
2016年预算 |
支出功能科目 |
2016年预算 |
支出经济科目 |
2016年预算 |
** |
1 |
** |
2 |
** |
3 |
一、财政拨款 |
655.40 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
一、基本支出 |
172.86 |
二、非税收入 |
20.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
155.95 |
行政事业性收费收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
16.90 |
罚没收入 |
20.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
502.54 |
三、上级专款收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
0.00 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
502.54 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
675.40 |
转移性支出 |
0.00 |
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
债务付息支出 |
0.00 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
基本建设支出 |
0.00 |
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
675.40 |
功能科目合计 |
675.40 |
经济科目合计 |
675.40 |
2016年度支出预算表(按功能科目) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:计生局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
||
科目编码 |
|
|
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|||||
** |
** |
** |
** |
1=2+3 |
2 |
3 |
|
|
|
|
合计 |
675.40 |
172.86 |
502.54 |
|
210 |
|
|
医疗卫生计划生育支出 |
675.40 |
172.86 |
502.54 |
|
210 |
01 |
|
医疗卫生管理事务 |
172.86 |
172.86 |
|
|
210 |
01 |
01 |
行政运行(医疗卫生管理事务) |
172.86 |
172.86 |
|
|
210 |
07 |
|
计划生育事物 |
502.54 |
|
502.54 |
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
482.54 |
|
482.54 |
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2016年度支出预算表(按经济科目) |
||||
|
|
|
|
|
单位:计生局 |
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码(类) |
科目名称 |
|||
** |
** |
1=2+3 |
2 |
3 |
|
合计 |
675.40 |
172.86 |
502.54 |
301 |
工资福利支出 |
155.95 |
155.95 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
67.54 |
67.54 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
62.21 |
62.21 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出(2016) |
13.35 |
13.35 |
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
519.44 |
16.90 |
502.54 |
30201 |
办公费 |
28.80 |
8.80 |
20.00 |
30228 |
工会经费 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
30230 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
30231 |
商品和服务支出 |
482.54 |
0.00 |
482.54 |
30233 |
职工教育经费 |
1.01 |
1.01 |
0.00 |
30234 |
会议、培训费 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
2016年度“三公”经费预算表 |
|||||
单位:计生局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
年度 |
“三公”经费财政拨款预算总额 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2016 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
注:“三公经费”财政拨款预算数,是指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数(含基本经费和项目经费)。其中公务用车运行维护费包含公务用车燃油、维修、保险及其他共计四项。 |
|||||

陕公网安备 61010402000072号