按照区财政局《2014年区级部门预决算公开工作实施方案》文件精神,现将西安市莲湖区文化体育局2013年部门决算及2014年部门预算内容说明如下:
一、莲湖区文化体育局概况
(一)主要职责
1.贯彻执行文化艺术、体育工作、广播影视、新闻出版、文物、博物馆事业发展管理方面的法律法规和方针政策,起草有关规范性文件,并组织实施;拟订全区文化、体育市场发展和非物质文化遗产保护、文物保护规划并组织实施。
2.负责文化、体育产业发展;规划全区文化、体育设施建设布局。
3.负责全区文化艺术、体育事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性艺术品种,推动各门类艺术发展;归口管理全区文化、体育活动;推进文化艺术领域和体育事业的体制机制改革。
4.组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作;指导全区图书馆、文化馆(站)、文化活动室建设。
5.负责文化市场稽查工作;负责对文化艺术经营活动及演艺活动民办机构的行业监管;负责对民办出版机构进行监管;负责查处非法出版物和非法出版活动;组织协调全区“扫黄打非”工作。
6.承担对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务监管责任;负责全区电影发行、放映和印刷业管理工作。
7.负责音像制品的出版、复制管理,负责电子出版物制作单位的管理。
8.负责全区文物、博物馆管理工作。
9.负责全区群众体育发展,推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍及制度建设。
10.负责全区竞技体育发展,举办全区综合性运动会、竞赛活动,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。
11.负责全区青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,加强体育后备人才队伍建设。
12.负责组织、协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。
13.指导和管理文化艺术、体育工作、广播影视、新闻出版、文物、博物馆方面的对外交流与合作工作。
14.负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送、全面完成考核任务。
15.承办区政府交办的其他事项。
(二)2014年度部门主要工作任务及目标
1.不断丰富文体活动内容
组织好“2014西安秦腔’石榴花奖’电视大赛”莲湖赛区的组织和参赛工作;做好以“爱我中华,爱我西安”为主题的“2014西安红五月音乐会”参赛工作;做好“夏日文化广场演出”工作;安排好2014年度惠民演出和公益电影进社区工作;积极参加市体育局竞技、群体各项年度比赛、活动,组织好我区年度各项体育活动。
2.加强文体阵地建设
积极争取资金支持,尽早完成文化馆舍装修工作。加强协调统筹,实现全民健身路径安装目标。完善体育组织网络,筹备成立我区象棋协会、乒乓球协会以及其他单项体育协会,完成区门球协会换届工作,申请命名2-3所“体育传统项目学校”,申请成立2家青少年俱乐部。
3.做大做强莲湖“全国武术之乡”
大力推进“武术六进”、举办大型武术展演活动、筹备参加全国武术之乡比赛、全国传统武术比赛、全国武术运动会等重要赛事,研究我区武术段位制推广工作的具体思路和工作措施,不断扩大莲湖武术之乡的影响力。
4.做好文化遗产保护工作
申报德富祥油茶制作技艺、安建坡清真糕点为区级非遗保护项目,做好资料采集、整理、报送工作。
5.加强对文化市场的日常检查和管理工作
开展文化市场行业整顿、安全生产治理和“净网”、“清源”、“秋风”等“扫黄打非”专项行动,进一步净化全区文化市场环境。推进“文化市场技术监管与服务平台”建设,7月前完成文化市场网络档案建立工作。
(三)部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
1.本部门无所属基层预算单位
2.单位性质
西安市莲湖区文化体育局属财政全额拨款的事业单位。
3.经费管理方式
西安市莲湖区文化体育局经费管理方式为全额预算拨款单位。
4.人员情况
2013年底实有在编人员29人,退休人员26人。
5.资产情况
截止2013年底西安市莲湖区文化体育局资产总额698万元。
(四)部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的规定,坚持收支平衡综合预算、真实合法、科学规范的原则。
1.人员经费:核定范围为单位实有正式职工。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。
2.日常公用经费:根据正常运转和工作需要测算填写。
3.项目支出:按年度工作需要,分轻重缓急编制项目支出预算。
4.2014年收支情况说明:
2014年支出预算120万元,全部为一般财政拨款,包括工资福利支出31万元;商品和服务支出16万元;对个人和家庭的补助33万元;项目支出40万元。
二、部门支出预算表
莲湖区文化体育局2014年支出预算表(详见附表)。
西安市莲湖区文化体育局
2014年6月20日
(一)莲湖区文化体育局2014年支出预算表 |
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单位:万元 |
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合计 |
其 中 |
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一般预算财政拨款数 |
政府性基金安排数 |
事业收入安排数 |
事业单位经营收入安排数 |
其他收入安排数 |
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支出合计 |
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383.98 |
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一、工资福利支出 |
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174.55 |
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二、商品和服务支出 |
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17.48 |
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三、对个人和家庭的补助 |
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77.95 |
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四、项目支出 |
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114 |
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单位:万元
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
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小计 |
公务用车运行维护费
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公务用车购置
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11 |
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2 |
9 |
9 |
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陕公网安备 61010402000072号