莲湖区统计局2016年度部门预算

  一、部门概况

  (一)主要职责:

  1、贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度、统计标准,起草有关规范性文件;拟定地方统计调查制度和统计改革发展规划并组织实施;承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。

  2、组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查;核算全区生产总值和非公有制经济增加值;组织实施全区县域经济社会发展监测考核工作;收集、整理和提供国民经济核算有关资料。

  3、会同有关部门拟订重大区情区力普查方案,组织实施全区人口、经济等有关普查,汇总和提供有关统计数据。

  4、组织实施全区一、二、三产业有关统计调查;收集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

  5、建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料。

  6、对全区国民经济、社会发展、科技进步和资料环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;参与对区级部门的考核评价工作。

  7、依法管理各部门统计调查项目和统计标准,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;依法监督管理涉外调查活动。

  8、指导全区统计专业技术队伍建设、统计教育和培训。

  9、建立健全并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统;建立健全全区基本单位名录库;组织、推广计算机及传输技术在全区统计工作中的运用。

  10、组织指导全区统计科学研究,开展统计工作和统计科学的交流与合作。

  11、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送,全面完成考核任务。

  12、承办区政府交办的其他事项。

  (二)2016年度主要工作任务及目标

  (一)夯实基础,加强监测,扎扎实实做好各项统计调查工作。(二)深入调研,加强分析,切实做好各项统计服务。

  (三)精心部署,周密安排,做好居民收入调查工作。

  (四)规范流程,加强宣传,扎实推进统计法制建设。

  (五)高度负责,专业联合,做好三经普数据资料开发。

  (六)强化培训,提升素养,扎实开展“两学一做”专题教育。

  (三)部门所属基层预算单位情况

  我局部门预算单位1个,编制数10名,2015年年末实有在职人员8名。局所属事业单位2个,分别是:西安市莲湖统计数据信息中心和西安市莲湖区统计局普查中心(社会经济调查中心),事业编制14名,2015年年末实有在职人员为10名。截止2015年末,资产总额170.90万元。

  (四)部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况

  1、预算收支编制的相关依据

  根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《西安市财政预算管理条例》的有关规定,坚持收支平衡、真实合法、科学规范的原则编制。

  2、预算收支分析情况

  (1)基本支出:包括人员经费支出、商品和服务支出,其中人员经费支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

  ---工资福利支出:包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

  ---商品和服务支出:包括日常办公经费支出,如办公费、交通费、会议费、培训费等。

  ---对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,如离退休经费、生活补助、住房公积金等。

  2、项目支出:主要用于开展专项统计业务、年鉴印刷等项目支出。

  二、部门支出预算表






  预算01表

  2016年度收支预算总表

  单位:统计局





  单位:万元

  收入

  支出

  项目

  2016年预算

  支出功能科目

  2016年预算

  支出经济科目

  2016年预算

  **

  1

  **

  2

  **

  3

  一、财政拨款

  162.03

  一、一般公共服务支出

  162.03

  一、基本支出

  137.00

  二、非税收入

  0.00

  二、外交支出

  0.00

  工资福利支出

  124.99

  行政事业性收费收入

  0.00

  三、国防支出

  0.00

  商品和服务支出

  12.01

  罚没收入

  0.00

  四、公共安全支出

  0.00

  对个人和家庭的补助

  0.00

  国有资源(资产)有偿使用收入

  0.00

  五、教育支出

  0.00

  二、项目支出

  25.03

  三、上级专款收入

  0.00

  六、科学技术支出

  0.00

  工资福利支出

  0.00

  七、文化体育与传媒支出

  0.00

  商品和服务支出

  25.03

  八、社会保障和就业支出

  0.00

  对个人和家庭的补助

  0.00

  九、社会保险基金支出

  0.00

  对企事业单位的补贴

  0.00

  十、医疗卫生与计划生育支出

  0.00

  转移性支出

  0.00

  十一、节能环保支出

  0.00

  债务付息支出

  0.00

  十二、城乡社区支出

  0.00

  基本建设支出

  0.00

  十三、农林水支出

  0.00

  其他资本性支出

  0.00

  十四、交通运输支出

  0.00

  其他支出

  0.00

  十五、资源勘探信息等支出

  0.00

  十六、商业服务业等支出

  0.00

  十七、金融支出

  0.00

  十八、援助其他地区支出

  0.00

  十九、国土海洋气象等支出

  0.00

  二十、住房保障支出

  0.00

  二十一、粮油物资储备支出

  0.00

  二十二、国有资本经营预算支出

  0.00

  二十二、预备费

  0.00

  二十三、其他支出

  0.00

  二十四、转移性支出

  0.00

  二十五、债务还本支出

  0.00

  二十六、债务付息支出

  0.00

  二十七、债务发行费用支出

  0.00

  本年收入合计

  162.03

  功能科目合计

  162.03

  经济科目合计

  162.03







  预算02表


  2016年度支出预算表(按功能科目)










  单位:统计局





  单位:万元


  科目编码

  科目名称

  总计

  基本支出

  项目支出


  类

  款

  项


  **

  **

  **

  **

  1=2+3

  2

  3


  合计

  162.03

  137.00

  25.03


  201

  一般公共服务支出

  162.03

  137.00

  25.03


  201

  05

  统计信息事务

  162.03

  137.00

  25.03


  201

  05

  01

  行政运行(统计信息事务)

  137.00

  137.00


  201

  05

  07

  专项普查活动

  5.03

  5.03


  201

  05

  08

  统计抽样调查

  6.00

  6.00


  201

  05

  99

  其他统计信息事务支出

  14.00

  14.00












  2016年度支出预算表(按经济科目)


  单位:统计局




  单位:万元


  科目编码

  合计

  基本支出

  项目支出


  科目编码(类)

  科目名称


  **

  **

  1=2+3

  2

  3


  合计

  162.03

  137.00

  25.03


  301

  工资福利支出

  124.99

  124.99

  0.00


  30101

  基本工资

  53.21

  53.21

  0.00


  30102

  津贴补贴

  50.48

  50.48

  0.00


  30103

  奖金

  3.90

  3.90

  0.00


  30106

  伙食补助费

  6.48

  6.48

  0.00


  30199

  其他工资福利支出(2016)

  10.92

  10.92

  0.00


  302

  商品和服务支出

  37.04

  12.01

  25.03


  30201

  办公费

  26.00

  9.00

  17.00


  30202

  印刷费

  4.00

  0.00

  4.00


  30228

  工会经费

  1.07

  1.07

  0.00


  30229

  福利费

  0.06

  0.06

  0.00


  30233

  职工教育经费

  0.80

  0.80

  0.00


  30234

  会议、培训费

  1.08

  1.08

  0.00


  30299

  其他商品和服务支出

  4.03

  0.00

  4.03



















  预算04表







  2016年度“三公”经费预算表









  单位:统计局




  单位:万元


  年度

  “三公”经费财政拨款预算总额

  因公出国(境)费用

  公务接待费

  公务用车购置及运行维护费


  公务用车购置费

  公务用车运行维护费


  **

  1

  2

  3

  4

  5


  2016


  注:“三公经费”财政拨款预算数,是指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数(含基本经费和项目经费)。其中公务用车运行维护费包含公务用车燃油、维修、保险及其他共计四项。