一、部门概况
(一)主要职责:
1、贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度、统计标准,起草有关规范性文件;拟定地方统计调查制度和统计改革发展规划并组织实施;承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。
2、组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查;核算全区生产总值和非公有制经济增加值;组织实施全区县域经济社会发展监测考核工作;收集、整理和提供国民经济核算有关资料。
3、会同有关部门拟订重大区情区力普查方案,组织实施全区人口、经济等有关普查,汇总和提供有关统计数据。
4、组织实施全区一、二、三产业有关统计调查;收集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。
5、建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料。
6、对全区国民经济、社会发展、科技进步和资料环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;参与对区级部门的考核评价工作。
7、依法管理各部门统计调查项目和统计标准,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;依法监督管理涉外调查活动。
8、指导全区统计专业技术队伍建设、统计教育和培训。
9、建立健全并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统;建立健全全区基本单位名录库;组织、推广计算机及传输技术在全区统计工作中的运用。
10、组织指导全区统计科学研究,开展统计工作和统计科学的交流与合作。
11、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送,全面完成考核任务。
12、承办区政府交办的其他事项。
(二)2016年度主要工作任务及目标
(一)夯实基础,加强监测,扎扎实实做好各项统计调查工作。(二)深入调研,加强分析,切实做好各项统计服务。
(三)精心部署,周密安排,做好居民收入调查工作。
(四)规范流程,加强宣传,扎实推进统计法制建设。
(五)高度负责,专业联合,做好三经普数据资料开发。
(六)强化培训,提升素养,扎实开展“两学一做”专题教育。
(三)部门所属基层预算单位情况
我局部门预算单位1个,编制数10名,2015年年末实有在职人员8名。局所属事业单位2个,分别是:西安市莲湖统计数据信息中心和西安市莲湖区统计局普查中心(社会经济调查中心),事业编制14名,2015年年末实有在职人员为10名。截止2015年末,资产总额170.90万元。
(四)部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
1、预算收支编制的相关依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《西安市财政预算管理条例》的有关规定,坚持收支平衡、真实合法、科学规范的原则编制。
2、预算收支分析情况
(1)基本支出:包括人员经费支出、商品和服务支出,其中人员经费支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。
---工资福利支出:包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。
---商品和服务支出:包括日常办公经费支出,如办公费、交通费、会议费、培训费等。
---对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,如离退休经费、生活补助、住房公积金等。
2、项目支出:主要用于开展专项统计业务、年鉴印刷等项目支出。
二、部门支出预算表
预算01表 |
|||||
2016年度收支预算总表 |
|||||
单位:统计局 |
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2016年预算 |
支出功能科目 |
2016年预算 |
支出经济科目 |
2016年预算 |
** |
1 |
** |
2 |
** |
3 |
一、财政拨款 |
162.03 |
一、一般公共服务支出 |
162.03 |
一、基本支出 |
137.00 |
二、非税收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
124.99 |
行政事业性收费收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
12.01 |
罚没收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
25.03 |
三、上级专款收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
25.03 |
||
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
||
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||
十、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
转移性支出 |
0.00 |
||
十一、节能环保支出 |
0.00 |
债务付息支出 |
0.00 |
||
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
基本建设支出 |
0.00 |
||
十三、农林水支出 |
0.00 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
十四、交通运输支出 |
0.00 |
其他支出 |
0.00 |
||
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||||
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
||||
十七、金融支出 |
0.00 |
||||
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
||||
十九、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
||||
二十、住房保障支出 |
0.00 |
||||
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||||
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||||
二十二、预备费 |
0.00 |
||||
二十三、其他支出 |
0.00 |
||||
二十四、转移性支出 |
0.00 |
||||
二十五、债务还本支出 |
0.00 |
||||
二十六、债务付息支出 |
0.00 |
||||
二十七、债务发行费用支出 |
0.00 |
||||
本年收入合计 |
162.03 |
功能科目合计 |
162.03 |
经济科目合计 |
162.03 |
预算02表 |
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2016年度支出预算表(按功能科目) |
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单位:统计局 |
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||
** |
** |
** |
** |
1=2+3 |
2 |
3 |
||||||||||||
合计 |
162.03 |
137.00 |
25.03 |
|||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
162.03 |
137.00 |
25.03 |
||||||||||||||
201 |
05 |
统计信息事务 |
162.03 |
137.00 |
25.03 |
|||||||||||||
201 |
05 |
01 |
行政运行(统计信息事务) |
137.00 |
137.00 |
|||||||||||||
201 |
05 |
07 |
专项普查活动 |
5.03 |
5.03 |
|||||||||||||
201 |
05 |
08 |
统计抽样调查 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||||
201 |
05 |
99 |
其他统计信息事务支出 |
14.00 |
14.00 |
|||||||||||||
2016年度支出预算表(按经济科目) |
||||||||||||||||||
单位:统计局 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
科目编码 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
科目编码(类) |
科目名称 |
|||||||||||||||||
** |
** |
1=2+3 |
2 |
3 |
||||||||||||||
合计 |
162.03 |
137.00 |
25.03 |
|||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
124.99 |
124.99 |
0.00 |
||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
53.21 |
53.21 |
0.00 |
||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
50.48 |
50.48 |
0.00 |
||||||||||||||
30103 |
奖金 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出(2016) |
10.92 |
10.92 |
0.00 |
||||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
37.04 |
12.01 |
25.03 |
||||||||||||||
30201 |
办公费 |
26.00 |
9.00 |
17.00 |
||||||||||||||
30202 |
印刷费 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||||||||||||||
30228 |
工会经费 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
||||||||||||||
30229 |
福利费 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
||||||||||||||
30233 |
职工教育经费 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
||||||||||||||
30234 |
会议、培训费 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.03 |
0.00 |
4.03 |
||||||||||||||
预算04表 |
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2016年度“三公”经费预算表 |
||||||||||||||||||
单位:统计局 |
单位:万元 |
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年度 |
“三公”经费财政拨款预算总额 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||||||||||||
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||
2016 |
||||||||||||||||||
注:“三公经费”财政拨款预算数,是指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数(含基本经费和项目经费)。其中公务用车运行维护费包含公务用车燃油、维修、保险及其他共计四项。 |