(一)主要职责:
1、贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度、统计标准,起草有关规范性文件;拟定地方统计调查制度和统计改革发展规划并组织实施;承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。
2、组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查;核算全区生产总值和非公有制经济增加值;组织实施全区县域经济社会发展监测考核工作;收集、整理和提供国民经济核算有关资料。
3、会同有关部门拟订重大区情区力普查方案,组织实施全区人口、经济等有关普查,汇总和提供有关统计数据。
4、组织实施全区一、二、三产业有关统计调查;收集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。
5、建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料。
6、对全区国民经济、社会发展、科技进步和资料环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;参与对区级部门的考核评价工作。
7、依法管理各部门统计调查项目和统计标准,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;依法监督管理涉外调查活动。
8、指导全区统计专业技术队伍建设、统计教育和培训。
9、建立健全并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统;建立健全全区基本单位名录库;组织、推广计算机及传输技术在全区统计工作中的运用。
10、组织指导全区统计科学研究,开展统计工作和统计科学的交流与合作。
11、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送,全面完成考核任务。
12、承办区政府交办的其他事项。
(二)2015年度主要工作任务及目标
1、围绕各项指标任务,加强国民经济核算工作,强化国民经济运行和社会发展统计监测预警,及时发布全区社会经济发展情况。
2、围绕统计制度改革,密切关注改革新动态,认真研究相关问题并做好各项准备工作,确保各项改革顺利推进。
3、围绕区域转型发展,努力促进新增限额以上商贸业、规模以上服务业企业,并做好各项统计服务工作。
4、围绕统计数据质量,加强基本单位名录库的共建、共享、共同维护工作,确保基本单位名录库入库率达到100%;加强依法统计,严格执行联网直报各项规定,坚守“四条红线”,确保源头数据真实可靠。
5、围绕推进现代化服务型统计建设,抓好重点企业监测工作,做好经济预警分析,加强对地区发展、民生、节能减排等重点工作的微观统计分析,积极服务宏观决策。
6、全力做好全国1%人口抽样调查各阶段工作。
(三)部门所属基层预算单位情况
我局部门预算单位1个,编制数10名,2014年年末实有在职人员8名。局所属事业单位2个,分别是:西安市莲湖统计数据信息中心和西安市莲湖区统计局普查中心(社会经济调查中心),事业编制14名,2014年年末实有在职人员为10名。截止2014年末,资产总额170.98万元。
(四)部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
1、预算收支编制的相关依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《西安市财政预算管理条例》的有关规定,按照《西安市莲湖区财政局关于编制2014年区级部门预算的通知》(莲财发【2013】28号)的有关规定,坚持收支平衡、真实合法、科学规范的原则编制。
2、预算收支分析情况
(1)基本支出:包括人员经费支出、商品和服务支出,其中人员经费支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。
---工资福利支出:包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。
---商品和服务支出:包括日常办公经费支出,如办公费、交通费、会议费、培训费等。
---对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,如离退休经费、生活补助、住房公积金等。
2、项目支出:主要用于开展专项统计业务、年鉴印刷等项目支出。
二、部门支出预算表
西安市莲湖区统计局2015年支出预算表
单位:万元
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合计 |
其 中: |
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一般预算财政拨款 |
政府性基金安排数 |
事业收入安排数 |
事业单位经营收入安排数 |
其他收入安排数 |
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支出合计 |
174.90 |
174.90 |
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一、工资福利支出 |
104.00 |
104.00 |
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二、商品和服务支出 |
13.10 |
13.10 |
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三、对个人家庭的补助 |
21.21 |
21.21 |
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四、项目支出 |
36.59 |
36.59 |
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|
人口抽样调查工作经费 |
10.00 |
10.00 |
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在地统计经费 |
10.00 |
10.00 |
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城镇劳动力调查及城镇居民收入调查等 |
2.00 |
2.00 |
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2014年统计年鉴印刷费及信息通讯费 |
4.00 |
4.00 |
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城镇居民收入记账补贴 |
10.59 |
10.59 |
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注:本表反映用当年财政拨款和部门事业收入等安排的支出,不包括用上年结转等其他收入来源安排的支出。
“三公”经费预算表
单位:万元
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
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小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|||
8.2 |
-- |
0.7 |
7.5 |
7.5 |
-- |

陕公网安备 61010402000072号