莲湖区商务局2019年部门预算公开

  一、部门主要职责及机构设置

  (一)主要职责:

  1、贯彻执行国内外贸易、经济合作、招商引资方面的法律法规和方针政策,拟订中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

  2、深化贸易流通体制改革,推进流通产业结构调整;加强电子商务发展,推动流通产业转型升级;指导流通业、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

  3、培育完善市场体系,指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设。

  4、负责组织协调整顿和规范市场经济秩序工作;负责商务综合执法,切实强化市场监管;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;负责再生资源等特殊流通行业的监督管理。

  5、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。

  6、负责与境内外商务机构、重点企业联络职责;建立完善对外贸易促进体系,组织落实促进外贸增长方式转变的政策措施;执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,会同有关部门协调进出口商品工作。

  7、负责对外技术贸易管理,执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作。

  8、拟订全区服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门促进服务出口和服务外包业发展。

  9、指导全区外商投资工作,依法核准、申报外商投资企业的设立及变更事项,监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况,协调解决有关问题。

  10、负责全区招商引资工作,定期综合分析,研究提出招商引资工作的建议。

  11、负责全区对外经济合作和国内区域经济技术合作工作,规划指导我区企业“走出去”,推动我区与国内外的经济技术交流与合作。

  12、负责全区地铁沿线项目的招商工作。

  13、负责全区外事工作,做好区政府的对外联络与接待;负责对外贸易因公出国(境)商务团组的审查上报和相关监管工作。

  14、指导区贸促会的工作,促进全区对外贸易、利用外资和经济合作等事业的发展。

  15、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送,全面完成考核任务。

  16、承办区政府交办的其他事项。

  (二)机构设置:

  本部门设办公室、商贸科、招商和外贸科、投资服务中心。

  二、2019年部门工作任务

  (一)进一步提升招商策划水平,不断推出优质大项目。借鉴丰禾智慧小镇、北大街青苑街区等项目的策划、招商经验,提高大项目的策划、包装水平。以国际化标准对全区PPP项目、西关城市魔方、顺城巷改造等重点招商项目进行再提升。

  (二)进一步拓宽招商引资渠道,不断创新招商方式。加强与世界500强、国内行业100强企业、国外知名企业、协会的联系,持续更新重点客商名录库。积极开展“以商招商、行业招商、产业招商、平台招商”。 协助各产业分局与各街道灵活组合,开展小分队定向招商活动。重点做好青门片区以及高品质酒店的招商工作,实现“招大引强”。

  (三)进一步夯实促进措施,不断推进项目落地。进一步完善加快项目落地机制建设,细化任务分工,夯实牵头单位主体责任。重点做好长安漫古小镇、丰禾智慧小镇、青苑街区大悦城和洒金桥十字东北角棚改等项目的推进落实工作。

  (四)促进街区经济发展。进一步提升我区大唐西市、老城根Gpark、北院门风情街等特色商业街区的品质,增强街区的吸附力。依靠旅游资源,鼓励支持特色餐饮、咖啡酒吧、电子商务创业等街区建设。建设一批彰显城市特色、提升城市生活品质的特色商业街区,形成观光游憩、文化休闲、演艺体验、特色餐饮、购物娱乐五位一体及“一街一品”互动发展格局,以夜游经济提升为突破口,构建“品牌化、特色化、国际化、全域化”的莲湖夜游经济。

  (五)抓好商圈建设。创造良好营商环境,提升西大街、北大街、大唐西市丝路风情街、老城根Gpark商业街街区的功能品质,不断增强核心商圈的消费吸附力和影响力;加快土门商圈、大兴商圈建设步伐,不断扩大我区消费品市场,打造新的消费热点区域。加快推进创咖(特色)街区建设,形成“一街一品”的良好格局。

  (六)支持传统商贸业转型升级。大力发展新经济、促进新模式、新业态引入。鼓励支持传统百货零售企业结合自身实际,积极调整丰富业态;推广互联网+商贸和体验式消费模式,不断提升商贸业品质,促进社会消费品市场持续稳定。

  三、部门预算单位构成

  本部门是一级预算单位,部门预算只含部门本级预算,无下属单位。纳入本部门2019年部门预算编制范围的独立单位是一个,本级名称为西安市莲湖区商务局,是行政单位。

  四、部门人员情况说明

  截止2018年底,本部门人员编制15人,其中行政编制9人、事业编制6人;实有人员15人,其中行政11人、事业4人。单位管理的离退休人员3人。

  

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2018年底,我单位共有固定资产36万元,主要包括办公家具、通用设备,没有车辆和20万元以上设备。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款196.82万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

  七、2019年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况

  2019年本部门预算收入196.82万元,其中一般公共预算拨款收入196.82万元,2019年本部门预算收入较上年增加30.38万元,主要原因是人员经费和业务经费增加;2019年本部门预算支出196.82万元,其中一般公共预算拨款支出196.82万元,2019年本部门预算支出较上年增加30.38万元,主要原因是人员经费和业务经费支出增加。

  (二)财政拨款收支情况

  2019年本部门财政拨款收入196.82万元,其中一般公共预算拨款收入196.82万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加30.38万元,主要原因是人员经费和业务经费增加;2019年本部门财政拨款支出196.82万元,其中一般公共预算拨款支出196.82万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加30.38万元,主要原因是人员经费和业务经费增加。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年本部门一般公共预算拨款支出196.82万元,较上年增加30.38万元,主要原因是人员经费和业务经费增加。

  2.支出按功能科目分类的明细情况。

  本部门2019年一般公共预算支出196.82万元,其中:

  (1)行政运行(2011301)150.10万元,较上年增加28.23万元,原因是人员经费增加;

  (2)事业运行0万元,较上年增加0万元;

  (3)机构运行19.52万元,较上年增加2.61万元,原因是办公费、其他交通费用增加;

  (4)一般行政管理事务(2011302)0.78万元 ,较上年增加0万元,与上年预算相同;

  (5)机关服务(2011303)0.94万元,较上年减少7.85万元,原因是生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放。

  (6)国内贸易管理(2011307)25万元,较上年增加15万元,原因是打造特色街区业务费增加10万元,媒体广告、项目册、宣传册印刷费用增加5万元。

  (7)招商引资(2011308)20万元,较上年减少5万元,原因是业务经费名称变更,列入国内贸易管理。

  3.支出按经济科目分类的明细情况

  (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

  2019年本部门一般公共预算支出196.82万元,其中:工资福利支出(301)130.58万元,较上年增加25.61万元,原因是人员增加、工资福利提高;商品和服务支出(302)65.30万元,较上年增加12.61万元,原因是公用经费、专项业务费增加;对个人和家庭的补助支出(303)0.94万元,较上年减少7.85万元,原因是生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放。

  专项业务经费支出45万,较上年增加10万元,原因是打造特色街区业务费增加。

  (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

  2019年本部门一般公共预算支出196.82万元,其中:机关工资福利支出(501)130.58万元,较上年增加25.61万元,原因是人员增加、工资福利提高;

  机关商品和服务支出(502)20.30万元,较上年增加2.61万元,原因是公用经费增加;

  对个人和家庭的支出0.94万元,较上年减少7.85万元,原因是生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放。

  (四)政府性基金预算支出情况

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况

  2018年和2019年,本部门均无“三公”经费预算。

  2019年本部门培训费支出1.69万元,较上年增加0.91万元,原因是新增人员业务学习培训。

  (七)机关运行经费安排情况

  本部门2019年机关运行经费预算安排19.52万元,较上年增加2.61万元,主要原因是维护费、工会经费、其他交通费用增加。

  (八)政府采购情况

  本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

  八、专业名词解释

  1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.三公经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  3.项目支出:是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。


相关附件:

区商务局2019年财政预算公开附表.pdf