2017年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。
一、部门概况
(一)部门主要职责、机构设置
我站成立于1986年12月24日,属于国家法规(中华人民共和国道路运输条例)授权负责道路运输行政许可和运输市场管理的自收自支的事业单位,现行政主管上级为莲湖区工业交通和信息化局。
部门主要职责:
1.对辖区的货运集散地及运输企业源头监管,货运车辆的检查,排除违法违规货运车辆运输的安全隐患;对辖区客运站场监管,杜绝客运班线车辆的不按站点停靠、串线等违规存在的安全隐患;对辖区非法营运车辆“黑车”的查处,坚决打击“黑车”非法营运;对辖区危险品运输车辆的监管与排查;对辖区内校车的监管与检查;源头治理超载超限的相关工作;普通货运驾驶员从业资格证诚信考核业务;负责完善应急管理机制,做好应急运输保障工作,确保节日、两会、汛期和维稳期间的运输保障工作,落实24小时值班制度,保证在需要时能及时调动;完成上级和市运管处临时交办的其他各项工作任务。
2.对辖区汽修企业进行安全生产、行业规范标准、汽修质量监督等方面的监督检查,完成辖区汽修企业的治污减霾相关工作的开展监督,对辖区汽修质量纠纷进行调解。
3.负责辖区水上交通安全管理工作,具体实施辖区水域经营者安全生产的日常检查监督工作,监督检查游船通航秩序和船舶安全检查,监督检查经营者安全生产落实情况。
4.负责区工信交通局交办的其他事项。
5.2017年12月15日已将所属“道路货物运输经营许可”、“道路运输证配发”、“三类及以下机动车维修许可、变更、注销”三项许可权及许可有关事项正式移交莲湖区行政审批服务局。
部门机构设置:
设办公室、稽查大队、审批许可办、海事处、三类维修办。
(二)2017年度主要工作任务及目标
1、保障区域内道路运输经营业户的受理及货运车辆日常综合管理及安全监管工作;
2、保障区域内货物运输市场的交通行政执法工作,确保货运市场健康有序的发展;
3、保障区域内水上游船及漂浮物的安全监管工作。
4、对辖区汽修企业进行安全生产、行业规范标准、汽修质量监督等方面的监督检查,确保其正常经营。
5、对辖区的货运集散地及运输企业源头监管,货运车辆的检查,排除违法违规货运车辆运输的安全隐患;对辖区非法营运车辆“黑车”的查处,坚决打击“黑车”非法营运。
(三)预算单位情况
莲湖区交通运输管理站为自收自支事业单位,我站人员编制设置25人,实际在编20人,退休人员19人。和上年相比退休增加3人。2017年固定资产442.9万元。
二、部门决算公开信息表
(一) 2017年度决算收支总表
(二) 2017年度部门决算收入总表
(三) 2017年度部门决算支出总表
(四)2017年度部门决算财政拨款收支总表
(五)2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表(按功能分类科目)
(六)2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表(按经济分类科目)
(七)2017年度部门决算政府性基金收入支出总表(本部门无政府性基金预算收入)
(八)2017年度部门决算政府性基金预算支出表(本部门无政府性基金预算支出)
(九)2017年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表
(十)2017年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表
(十一)2017年度部门决算政府采购情况表
(十二)2017年度部门决算机关运行经费表(我单位为自收自支事业单位)
三、部门决算情况说明
(一)2017年度收入支出决算总体情况
1.收入总计491.07万元,较上年增加124.07万元。其中:
(1)公共预算财政拨款收入470.92万元,较上年增加105.92万元。
(2)政府性基金收入0万元。
(3)事业收入0万元。
(4)经营收入0万元。
(5)其他收入20.15元,为当年罚没返还,较上年增减18.15万元。
(6)用事业基金弥补收支差额0元。
(7)上年结转和结余14.68万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,
2.支出总计446.88万元,较上年增减72.88万元。其中:
(1)基本支出203.86万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,较上年增减6.26万元。
(2)项目支出243.02万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,较上年增减66.52万元。
(3)经营支出0万元。
(4)对附属单位补助支出0万元。
(5)结余分配0万元。
(6)年末结转和结余44.19万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出444.11万元,其中:基本支出201.9万元,项目支出243.02万元,较上年增加77.11万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
公路运输管理支出26.36万元,海事管理支出5.00万元,其他公路水路运输支出412.74万元。
(三)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
我站无政府性基金预算财政拨款收入及支出。
(四)政府采购情况。
2017年度政府采购支出0.61万元。
(四)专业名词解释
1.三公经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2.机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、手续费、邮电费、维修(护)费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费等。
3.基本支出:包括人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出:项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。
(六)部门国有资产占有使用及资产购置情况
截至2017年12月31日,我单位共有车辆11辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
(七)机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。
我站为自收自支事业单位,无机构运行经费支出。
(八)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2016年我单位“三公”经费支出76840元,2017年支出67600元,较上年有所减少。
相关附件:

陕公网安备 61010402000072号