一、部门概况
莲湖区工业交通和信息化局,为区政府工作部门。
(一)主要职责:
1、贯彻执行国家和省、市有关工业、信息化、交通运输、中小企业、非公有制经济和信用工作方面的法律法规和方针政策,起草有关规范性文件,实施产业引导、政策扶持,调整优化产业结构。
2、负责拟订全区工业、信息化和交通运输行业发展规划和年度计划,并组织实施。
3、提出优化工业布局、产业结构的政策建议;监测分析全区工业、信息产业运行态势,进行预测预警和信息引导,负责工业运行中生产要素的综合协调;协调解决行业发展中的有关问题;加强工业应急管理、指导产业安全和质量管理工作。
4、指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;组织开展企业家培训和人才交流,协调企业与科研教学机构合作;协调组织实施有关国家、省、市、区重大科技项目,推进相关科研成果产业化。
5、承担振兴装备制造业组织协调的责任。贯彻重大技术装备发展和自主创新规划政策,组织协调国家、省、市、区重点工程建设有关重大专项的实施,推进重大技术装备的国产化,指导引进重大技术装备的消化创新;贯彻落实国家军民结合发展规划,促进军民结合产业发展。
6、贯彻落实工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策与规划;指导工业能源节约和资源综合利用工作;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
7、推进工业和信息产业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;推动电子信息与软件业、生产性服务业和新兴产业发展;指导相关行业加强安全生产管理。
8、负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资),区级财政性建设资金安排的意见;负责工业固定资产投资项目管理工作。
9、负责中小企业、非公有制经济的指导、综合协调和服务;拟订促进中小企业、非公有制经济发展规划,并组织实施;推动中小企业服务体系建设,负责协调减轻中小企业负担工作;依法维护中小企业和非公有制企业的合法权益。
10、统筹推进全区信息化工作,协调信息化建设的重大问题;指导协调信息化、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;负责协调维护信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。
11、负责推动全区社会信用体系建设;联系、协调和引导相关部门开展社会信用体系建设工作,监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场,推动和规范信用服务业发展;组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。
12、推进全区信息化和工业化融合;协调解决新型工业化进程中的重大问题;负责工业、信息化对外交流与合作。
13、负责全区交通运输工作的管理和指导,管理全区道路运政和货物运输工作;负责公路、铁路、航空、城市公共交通、轨道交通等各种运输方式的综合协调;统筹协调邮政行业规划和交通运输规划的衔接;参与拟订物流业发展规划并监督实施。
14、承担全区道路运输市场监管责任。负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、船舶水运等行业管理工作;监督执行交通运输有关技术标准和营运规范;维护道路交通运输行业的平等竞争秩序。
15、牵头组织全区交通综合治理工作。研究拟订交通治理工作方案和年度计划,并监督落实;组织开展交通管理监督检查和考核工作。
16、负责交通运输应急指挥、应急处置;组织紧急客货运输和重要物资运输;负责全区交通战备工作。
17、负责全区道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作;负责全区水上交通安全及其交通安全设施的监督检查工作;依法组织或参与有关事故的调查处理工作。
18、指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作;负责全区交通运输行业对外交流与合作。
19、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送,全面完成考核任务。
20、承办区政府交办的其他事项。
(二)2015年度主要工作任务及目标
1、规模以上工业增加值增长0.5%。非公有制经济占比达到46.7%。
2、贯彻落实区委、区政府关于全区工业、信息化、交通运输、中小企业、非公有制经济和信用工作方面的法律法规和方针政策,起草有关规范性文件,实施产业引导、政策扶持,调整优化产业结构。
3、统筹协调全区企业发展,提出优化工业布局、产业结构的政策建议;监测分析全区工业、信息产业运行态势,进行预测预警和信息引导,负责工业运行中生产要素的综合协调;协调解决行业发展中的有关问题;加强工业应急管理、指导行业安全和质量管理工作,为区委、区政府提供决策参考。
4、加强中小企业服务平台建设。继续开展好中小企业发展调研活动和中小企业服务活动,积极宣传产业扶持政策,开展信息对称性服务,帮助企业申报各类符合政策的专项资金和项目扶持资金。
5、改善中小企业发展环境,协调处理辖区中小企业在融资、技术创新、市场、人才等方面的求。促进中小企业服务体系建设,有效推进区域中小企业发展。支持民营企业做大做强,建立企业品牌荣誉和优秀企业家培养机制,促进企业现代化、规模化发展。
6、高度关注大中型企业生产经营状况,扎实做好信息沟通、协调服务等工作,不断提高大中型企业的贡献率。通过政策扶持、名牌带动、融资服务等多种方式,鼓励发展新一代信息技术、生物、节能环保等战略新兴产业,支持成长性较好的企业做大做强,实现规模化发展。
7、完善交通客运站场周边秩序整治的组织和协调工作,加强运输货运市场的管理和稽查工作,维护行业公平秩序,对重点物资运输和紧急客货运输进行调控,促进行业稳定健康发展。加强全区道路运输行业的安全管理工作和水上设施监测、水上交通安全工作。组织实施抢险救灾、战备及紧急物资运输等指令性工作。
(三)预算单位情况:
莲湖区工业交通和信息化局为全额财政拨款的行政单位,现有在职人员10人,离退休人员1人,截止2015年年底资产总额64.43万元。
二、部门决算公开信息表
1、莲湖区工业交通和信息化局2015年度收入支出决算总表
2、莲湖区工业交通和信息化局2015年度财政拨款收入支出决算总表
3、莲湖区工业交通和信息化局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
4、莲湖区工业交通和信息化局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
5、莲湖区工业交通和信息化局2015年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
6、莲湖区工业交通和信息化局2015年度“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减原因情况表
7、莲湖区工业交通和信息化局2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、莲湖区工业交通和信息化局2015年度政府采购情况表
9、莲湖区工业交通和信息化局2015年度部门机关运行经费表
三、部门决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计106.87万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入99.77万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)政府性基金收入0万元。
(3)事业收入0万元。
(4)经营收入0万元。
(5)其他收入0元。
(6)用事业基金弥补收支差额0元。
(7)上年结转和结余39.73万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
2、支出总计104.87万元,包括:
(1)基本支出80.11万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出69.52万元,商品和服务支出10.59万元。
(2)项目支出24.76万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括中小企业发展专项12.73万元,其他支持中小企业发展和管理支出12.03万元。
(3)经营支出0万元。
(4)对附属单位补助支出0万元。
(5)结余分配0万元。
(6)年末结转和结余41.73万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)2015年度财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
2015年度财政拨款支出99.77万元,其中:基本支出75.01万元,项目支出24.76万元。
2、财政拨款支出决算具体情况。
行政运行支出80.11万元。其中:工资福利支出69.52万元,商品和服务支出10.59万元。(基本支出)
(一)莲湖区工业交通和信息化局2015年度收入支出决算总表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
上年结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结余 |
||||||
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
|||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
39.73 |
39.73 |
|
106.87 |
104.87 |
|
|
|
|
41.73 |
41.73 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
39.73 |
39.73 |
|
106.87 |
104.87 |
104.87 |
|
|
|
41.73 |
41.73 |
|
2150801 |
行政运行 |
39.73 |
39.73 |
|
82.11 |
80.11 |
|
80.11 |
|
|
41.73 |
41.73 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
|
|
|
12.73 |
12.73 |
|
12.73 |
|
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
|
|
|
12.03 |
12.03 |
|
12.03 |
|
|
|
|
|
(二)莲湖区工业交通和信息化局2015年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||||||||||
项目 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
支出功能分类 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
支出经济分类 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 |
94.87 |
99.77 |
99.77 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
一、基本支出 |
49.87 |
75.01 |
75.01 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
人员经费 |
43.23 |
69.52 |
69.52 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
日常公用经费 |
6.64 |
5.49 |
5.49 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
二、项目支出 |
45 |
24.76 |
24.76 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
基本建设类项目 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
行政事业类项目 |
45 |
24.76 |
24.76 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
支出经济分类 |
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
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|
|
工资福利支出 |
|
|
69.52 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
|
|
30.25 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
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|
|
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|
|
十二、农林水支出 |
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|
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
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|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
94.87 |
99.77 |
99.77 |
基本建设支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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其他支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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|
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|
|
…… |
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|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
94.87 |
99.77 |
99.77 |
本年支出合计 |
本年支出合计 |
94.88 |
99.77 |
99.77 |
|||
|
|
|
|
年末财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|||
年初财政拨款结转和结余 |
|
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|
基本支出结转 |
基本支出结转 |
|
|
|
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
94.87 |
99.77 |
99.77 |
总计 |
94.87 |
99.77 |
99.77 |
支出总计 |
94.88 |
99.77 |
99.77 |
(三)莲湖区工业交通和信息化局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 (按支出功能分类) |
||||
|
|
|
单位:万元 |
|
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合 计 |
99.77 |
75.01 |
24.76 |
|
支出功能分类科目 |
科目名称 |
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
99.77 |
75.01 |
24.76 |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
99.77 |
75.01 |
24.76 |
2150801 |
行政运行 |
75.01 |
75.01 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
12.73 |
|
12.73 |
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
12.03 |
|
12.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(四)莲湖区工业交通和信息化局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 (按支出经济分类) |
||||
|
|
|
单位:万元 |
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
104.87 |
80.11 |
24.76 |
|
301 |
工资福利支出 |
69.52 |
69.52 |
|
30101 |
基本工资 |
22.80 |
22.80 |
|
30102 |
津贴补贴 |
34.51 |
34.51 |
|
30103 |
奖金 |
9.22 |
9.22 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.91 |
2.91 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.08 |
0.08 |
|
302 |
商品和服务支出 |
35.35 |
10.59 |
24.76 |
30201 |
办公费 |
9.33 |
6.04 |
3.29 |
30202 |
印刷费 |
2.96 |
|
2.96 |
30205 |
水费 |
2.34 |
|
2.34 |
30206 |
电费 |
2.27 |
|
2.27 |
30207 |
邮电费 |
0.37 |
0.37 |
|
30216 |
培训费 |
0.19 |
0.19 |
|
30226 |
劳务费 |
16.38 |
2.78 |
13.60 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.98 |
0.98 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.53 |
0.23 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
(五)莲湖区工业交通和信息化局2015年度“三公”经费
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|||
0.98 |
0 |
0 |
0.98 |
0.98 |
0 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
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3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次,0 人次,共 0 元。
(六)莲湖区工业交通和信息化局2015年度“三公”经费增减原因情况表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年数 |
上年数 |
增减 |
增长原因及备注 |
|||||||||
“三公经费” |
因公出国(境) |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
“三公经费” |
因公出国(境) |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
“三公经费” |
因公出国(境) |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
2150801 |
行政运行 |
0.98 |
|
0.98 |
|
4.21 |
|
3.65 |
0.56 |
-3.23 |
|
-2.67 |
-0.56 |
公车改革车辆封存 |
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
|
|
|
|
0.09 |
|
0.09 |
|
-0.09 |
|
-0.09 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
(七)莲湖区工业交通和信息化局2015年度政府性基金
预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(八)莲湖区工业交通和信息化局2015年度政府采购情况
单位:万元
项 目 |
采购预算 |
采购金额 |
||||
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
货物 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
工程 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
服务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(九)莲湖区工业交通和信息化局2015年度机关运行经费表
单位:万元
项 目 |
统计数 |
|
机关运行经费 |
金 额 |
|
(一) |
行政单位 |
5.49 |
(二) |
参照公务员法管理事业单位 |
|
相关附件:

陕公网安备 61010402000072号