莲湖区工业交通和信息化局2016年部门预算

  按照《西安市莲湖区财政局关于下达2016年度部门预算的通知》的要求,现将我局2016年部门预算内容公开如下:

  一、部门概况:

  莲湖区工业交通和信息化局,为区政府工作部门。  

     (一)部门主要职责

  1.贯彻执行国家和省、市有关工业、信息化、交通运输、中小企业、非公有制经济和信用工作方面的法律法规和方针政策,起草有关规范性文件,实施产业引导、政策扶持,调整优化产业结构。

  2.负责拟订全区工业、信息化和交通运输行业发展规划和年度计划,并组织实施。

  3.提出优化工业布局、产业结构的政策建议;监测分析全区工业、信息产业运行态势,进行预测预警和信息引导,负责工业运行中生产要素的综合协调;协调解决行业发展中的有关问题;加强工业应急管理、指导产业安全和质量管理工作。

  4.指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;组织开展企业家培训和人才交流,协调企业与科研教学机构合作;协调组织实施有关国家、省、市、区重大科技项目,推进相关科研成果产业化。

  5.承担振兴装备制造业组织协调的责任。贯彻重大技术装备发展和自主创新规划政策,组织协调国家、省、市、区重点工程建设有关重大专项的实施,推进重大技术装备的国产化,指导引进重大技术装备的消化创新;贯彻落实国家军民结合发展规划,促进军民结合产业发展。

  6.贯彻落实工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策与规划;指导工业能源节约和资源综合利用工作;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

  7.推进工业和信息产业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;推动电子信息与软件业、生产性服务业和新兴产业发展;指导相关行业加强安全生产管理。

  8.负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资),区级财政性建设资金安排的意见;负责工业固定资产投资项目管理工作。

  9.负责中小企业、非公有制经济的指导、综合协调和服务;拟订促进中小企业、非公有制经济发展规划,并组织实施;推动中小企业服务体系建设,负责协调减轻中小企业负担工作;依法维护中小企业和非公有制企业的合法权益。

  10.统筹推进全区信息化工作,协调信息化建设的重大问题;指导协调信息化、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;负责协调维护信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。

  11.负责推动全区社会信用体系建设;联系、协调和引导相关部门开展社会信用体系建设工作,监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场,推动和规范信用服务业发展;组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。

  12.推进全区信息化和工业化融合;协调解决新型工业化进程中的重大问题;负责工业、信息化对外交流与合作。

  13.负责全区交通运输工作的管理和指导,管理全区道路运政和货物运输工作;负责公路、铁路、航空、城市公共交通、轨道交通等各种运输方式的综合协调;统筹协调邮政行业规划和交通运输规划的衔接;参与拟订物流业发展规划并监督实施。

  14.承担全区道路运输市场监管责任。负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、船舶水运等行业管理工作;监督执行交通运输有关技术标准和营运规范;维护道路交通运输行业的平等竞争秩序。

  15.牵头组织全区交通综合治理工作。研究拟订交通治理工作方案和年度计划,并监督落实;组织开展交通管理监督检查和考核工作。

  16.负责交通运输应急指挥、应急处置;组织紧急客货运输和重要物资运输;负责全区交通战备工作。

  17.负责全区道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作;负责全区水上交通安全及其交通安全设施的监督检查工作;依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

  18.指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作;负责全区交通运输行业对外交流与合作。

  19.负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送,全面完成考核任务。

  20.承办区政府交办的其他事项。

  (二)年度工作任务

  1.贯彻落实区委、区政府关于全区工业、信息化、交通运输、中小企业、非公有制经济和信用工作方面的法律法规和方针政策,起草有关规范性文件,实施产业引导、政策扶持,调整优化产业结构。

  2.统筹协调全区企业发展,提出优化工业布局、产业结构的政策建议;监测分析全区工业、信息产业运行态势,进行预测预警和信息引导,负责工业运行中生产要素的综合协调;协调解决行业发展中的有关问题;加强工业应急管理、指导行业安全和质量管理工作,为区委、区政府提供决策参考。

  3.加强中小企业服务平台建设。继续开展好中小企业发展调研活动和中小企业服务活动,积极宣传产业扶持政策,开展信息对称性服务,帮助企业申报各类符合政策的专项资金和项目扶持资金。

  4.改善中小企业发展环境,协调处理辖区中小企业在融资、技术创新、市场、人才等方面的求。促进中小企业服务体系建设,有效推进区域中小企业发展。支持民营企业做大做强,建立企业品牌荣誉和优秀企业家培养机制,促进企业现代化、规模化发展。

  5.高度关注大中型企业生产经营状况,扎实做好信息沟通、协调服务等工作,不断提高大中型企业的贡献率。通过政策扶持、名牌带动、融资服务等多种方式,鼓励发展新一代信息技术、生物、节能环保等战略新兴产业,支持成长性较好的企业做大做强,实现规模化发展。

  6.完善交通客运站场周边秩序整治的组织和协调工作,加强运输货运市场的管理和稽查工作,维护行业公平秩序,对重点物资运输和紧急客货运输进行调控,促进行业稳定健康发展。加强全区道路运输行业的安全管理工作和水上设施监测、水上交通安全工作。组织实施抢险救灾、战备及紧急物资运输等指令性工作。

  (三)预算单位情况:

  莲湖区工业交通和信息化局为全额财政拨款的行政单位,现有在职人员10人,离退休人员1人,截止2015年年底资产总额53.32万元。

  (四)部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况

  1、编制的相关依据

  莲湖区工业交通和信息化局2016年预算依据根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《西安市财政预算管理条例》的有关规定,按照《西安市莲湖区财政局关于下达2016年度部门预算的通知》(莲财发【2016】15号)的规定,坚持收支平衡、综合预算、真实合法、规范科学原则编制。

  2、测算分析情况

  (1)我单位的基本支出预算是严格按照我单位人员编制情况、结合国家规定的相关工资政策和公用支出标准核定编制。

  基本支出中工资福利支出包括在职人员的工资和各项补贴、津贴。商品和服务支出包括办公费、水电费、交通费、会议费、培训费等日常办公经费和车辆燃修费支出。对个人和家庭的补助包括离退休人员各项补贴和其他对个人和家庭的补助。

  (2)我单位的项目支出主要用于中小企业经营情况调研、中小企业报表直报、强工业稳增长、汇编印刷中小企业相关政策文件等。

  二、 部门支出预算表

  1.2016年度收支预算总表

  2.2016年度支出预算表(按功能科目)

  3. 2016年度支出预算表(按经济科目)

  4.2016年度“三公”经费预算表  






预算01

2016年度收支预算总表

单位:工信局





单位:万元

收入


支出




项目

2016年预算

支出功能科目

2016年预算

支出经济科目

2016年预算

**

1

**

2

**

3

一、财政拨款

104.60

一、一般公共服务支出

0.00

一、基本支出

64.60

二、非税收入

0.00

二、外交支出

0.00

工资福利支出

59.19

行政事业性收费收入

0.00

三、国防支出

0.00

商品和服务支出

5.41

罚没收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

对个人和家庭的补助

0.00

国有资源(资产)有偿使用收入

0.00

五、教育支出

0.00

二、项目支出

40.00

三、上级专款收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

工资福利支出

0.00



七、文化体育与传媒支出

0.00

商品和服务支出

40.00



八、社会保障和就业支出

0.00

对个人和家庭的补助

0.00



九、社会保险基金支出

0.00

对企事业单位的补贴

0.00



十、医疗卫生与计划生育支出

0.00

转移性支出

0.00



十一、节能环保支出

0.00

债务付息支出

0.00



十二、城乡社区支出

0.00

基本建设支出

0.00



十三、农林水支出

0.00

其他资本性支出

0.00



十四、交通运输支出

0.00

其他支出

0.00



十五、资源勘探信息等支出

104.60





十六、商业服务业等支出

0.00





十七、金融支出

0.00





十八、援助其他地区支出

0.00





十九、国土海洋气象等支出

0.00





二十、住房保障支出

0.00





二十一、粮油物资储备支出

0.00





二十二、国有资本经营预算支出

0.00





二十二、预备费

0.00





二十三、其他支出

0.00





二十四、转移性支出

0.00





二十五、债务还本支出

0.00





二十六、债务付息支出

0.00





二十七、债务发行费用支出

0.00



本年收入合计

104.60

功能科目合计

104.60

经济科目合计

104.60







预算02

2016年度支出预算表(按功能科目)

单位:工信局





单位:万元

科目编码



科目名称

总计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1=2+3

2

3

 

 

 

合计

104.60

64.60

40.00

215

 

 

资源勘探信息等支出

104.60

64.60

40.00

215

08


支持中小企业发展和管理支出

104.60

64.60

40.00

215

08

01

行政运行(支持中小企业发展和管理支出)

64.60

64.60


215

08

05

中小企业发展专项

30.00


30.00

215

08

99

其他支持中小企业发展和管理支出

10.00


10.00





预算03

2016年度支出预算表(按经济科目)

单位:工信局




单位:万元

科目编码


合计

基本支出

项目支出

科目编码(类)

科目名称

**

**

1=2+3

2

3


合计

104.60

64.60

40.00

301

工资福利支出

59.19

59.19

0.00

30101

基本工资

25.82

25.82

0.00

30102

津贴补贴

23.69

23.69

0.00

30103

奖金

1.88

1.88

0.00

30106

伙食补助费

2.88

2.88

0.00

30199

其他工资福利支出(2016

4.92

4.92

0.00

302

商品和服务支出

45.41

5.41

40.00

30201

办公费

4.00

4.00

0.00

30228

工会经费

0.52

0.52

0.00

30229

福利费

0.03

0.03

0.00

30231

商品和服务支出

40.00

0.00

40.00

30233

职工教育经费

0.39

0.39

0.00

30234

会议、培训费

0.48

0.48

0.00






预算04

2016年度三公经费预算表

单位:工信局





单位:万元

年度

三公经费财政拨款预算总额

因公出国()费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

 

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    注:三公经费财政拨款预算数,是指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数(含基本经费和项目经费)。其中公务用车运行维护费包含公务用车燃油、维修、保险及其他共计四项。