莲湖区中小企业促进局(交通局)2014年部门预算

莲湖区中小企业促进局(交通局)2014年部门预算

根据区预算信息公开工作会议精神,按照莲湖区财政局《2014年区级部门预算公开工作实施方案》的要求,现将我局2014年部门预算内容公开如下:

一、部门概况:

莲湖区中小企业促进局,为区政府工作部门,挂莲湖区交通局牌子。

(一)部门主要职责

1、贯彻执行国家发展中小企业、非公有制经济以及工业方面的法律、法规和方针政策;

2、拟订促进中小企业、非公有制经济发展的办法措施和规划,并组织实施;

3、拟订全区工业发展规划、年度计划,并组织实施;

4、监测、分析全区中小企业、非公有制经济和工业行业运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业发展中的有关问题;

5、指导中小企业和相关行业技术创新、技术进步和技术改造工作,推进相关科研成果产业化,提出优化产业布局、结构的政策建议;

6、指导非公有制经济建立现代企业制度,推进生产要素市场化建设;

7、负责提出全区工业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、区级财政性建设资金安排的意见;

8、负责工业运行中煤、电、油、气、水、热等能源要素的综合协调,指导工业能源节约和资源综合利用;

9、推进工业产业体制改革和管理创新,负责振兴装备制造业的相关工作;

10、负责全区交通运输工作的管理和指导;

11、负责全区交通运输市场的管理、稽查工作;

12、负责全区道路运输行业的安全管理工作和水上设施监测、水上交通安全工作;

13、负责全区交通战备工作,对重点物资运输和紧急货物运输进行调控,组织实施抢险救灾、战备及紧急物资运输等指令性工作;

14、负责拟订客运站场周边秩序整治办法、工作计划并组织实施;

15、负责客运站场周边秩序整治综合协调和业务指导等工作;

16、负责组织开展客运站场周边秩序整治工作,查处非法营运行为,组织协调相关区域的安全保障工作,维护道路客运市场秩序;

17、承办区政府交办的其它事项。

(二)年度工作任务

1、确保规模以上工业增加值增长10%。确保非公有制经济占比达到46.5%,力争达到46.9%。

2、贯彻落实区委、区政府关于促进中小企业发展的决策部署和政策措施,会同相关部门组织实施加快中小企业发展工作的目标考核方案,指导、检查、督促有关政策措施的落实。

3、统筹协调全区中小企业发展有关工作,研究拟定重大政策措施。对全区中小企业进行动态跟踪,了解掌握全区中小企业发展情况,协调解决发展过程中的重大问题;提出中小企业发展的政策意见和建议,为区委、区政府提供参考决策。

4、加强中小企业服务平台建设。继续开展好中小企业发展调研活动和中小企业服务活动,积极宣传产业扶持政策,开展信息对称性服务,帮助企业申报各类符合政策的专项资金和项目扶持资金。

5、改善中小企业发展环境,协调处理辖区中小企业在融资、技术创新、市场、人才等方面的需求。促进中小企业服务体系建设,有效推进区域中小企业发展。支持民营企业做大做强,建立企业品牌荣誉和优秀企业家培养机制,促进企业现代化、规模化发展。

6、加强对全区交通运输工作的管理和指导,加强全区交通运输货运市场的管理和稽查工作,维护行业公平秩序,对重点物资运输和紧急客货运输进行调控,促进行业稳定健康发展。加强全区道路运输行业的安全管理工作和水上设施监测、水上交通安全工作。组织实施抢险救灾、战备及紧急物资运输等指令性工作。

(三)预算单位情况:

莲湖区中小企业促进局为全额财政拨款的行政单位,现有在职人员8人,离退休人员1人,截止2013年年底资产总额53.32万元。

(四)部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况

1、编制的相关依据

莲湖区中小企业促进局2014年预算依据根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《西安市财政预算管理条例》的有关规定,按照《西安市莲湖区财政局关于编制2014年区级部门预算的通知》(莲财发【2013】28号)的规定,坚持收支平衡、综合预算、真实合法、规范科学原则编制。

2、测算分析情况

(1)我单位的基本支出预算是严格按照我单位人员编制情况、结合国家规定的相关工资政策和公用支出标准核定编制。

基本支出中工资福利支出包括在职人员的工资和各项补贴、津贴。商品和服务支出包括办公费、水电费、交通费、会议费、培训费等日常办公经费和车辆燃修费支出。对个人和家庭的补助包括离退休人员各项补贴和其他对个人和家庭的补助。

(2)我单位的项目支出主要用于中小企业经营情况调研、中小企业报表直报、强工业稳增长、汇编印刷中小企业相关政策文件等。

二、 部门支出预算表

1、莲湖区中小企业促进局2014年支出预算表(见附件1)

2、莲湖区中小企业促进局2014年一般预算拨款“三公”经费预算表(见附件2)

莲湖区中小企业促进局

附件1:

  莲湖区中小企业促进局2014年支出预算表





                 单位:万元



合计

  其  中:

一般预算财政拨款数

政府性基金安排数

 事业收入安排数

事业单位经营收入安排数

其他收入安排数

  支出合计

              107.74

           107.74





  一、工资福利支出

58.79

58.79





  二、商品和服务支出

10.35

10.35





  三、对个人和家庭的补助

3.60

3.60





  四、项目支

35.00

35.00





  (一)中小企业发展专项

20.00

20.00





  1、中小企业经营情况调研经费

2.00

2.00





  2、中小企业报表直报与市考指标

 工作经费

5.00

5.00





  3、组织协调中小企业协会及相关企业工作经费

10.00

10.00





  4、汇编印刷中小企业相关政策文件

3.00

3.00





  (二)其他支持中小企业和管理支出

15.00

15.00





  强工业稳增长工作经费

15.00

15.00





附件2:

  莲湖区中小企业促进局2014年一般预算拨款“三公”经费预算表





                 单位:万元

  合计

  因公出国

  (境)费用

  公务接待费

  公务用车费

  小计

  公务用车运行维护费

  公务用车购置

  6.80


  1.80

  5.00

        5.00