一、部门主要职责及机构设置 1、部门主要职责。 宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策,执行上级的决议、决定和命令。根据有关政策规定制定本地区具体实施办法,并认真落实。 加强和改进党的领导,发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用,加强街道党的思想、组织、作风、制度建设,抓好社区党建和地区党建联席会工作,加强党的纪律检查工作。 根据市、区经济发展总体目标,结合本地区实际情况,制定本地区发展规划,发挥地区优势,因地制宜的发展街道经济。 指导社区居民委员会工作,负责人民调解工作。 负责街道的财政、科技、劳务、人防、综合治理、文教体育、民族宗教、卫生防疫、环境保护、城建绿化等项工作。 负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道等行为。 组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明建设创建活动,以及开展科普活动。 组织开展拥军优属,进行国防动员和兵役工作。 负责计划生育管理工作,调解居民婚姻纠纷。 搞好待业人员管理、劳动就业推荐,组织防灾救灾,社会救助,做好低保等社会保障工作。 负责地区人大代表的选举和政协委员的联络等工作;及时反映居民的意见和要求,处理群众来信来访。 加强和改进地区工会、共青团、妇联的工作。 做好统计工作。 按照干部管理权限和程序,任免、调配、考核和奖惩街道机关工作人员。 加强机关自身建设,教育机关工作人员忠于职守,勤政廉政,提高工作效率。 承办区委、区政府交办的其它工作。 2、机构设置
二、2018年年度部门工作任务
1.加强项目建设,确保各项指标稳定增长。一是做好全方位服务,帮助6个棚改项目加快前期手续办理,使项目尽快落地,转化为新的税源增长点,为财税及招商引资等各项指标提供有力支撑;二是以项目建设为依托,全面统筹安排,积极引导项目单位做好初期规划,优化产业布局,重点加强文化创意产业项目策划包装,逐步提高文化创意产业在地区经济总量中所占的比重。
2.坚持多策并举,持续优化生态环境。一是严格落实市、区治霾责任制,明确人员责任,对单位食堂、原煤烧烤、油烟排放不达标的问题坚决整改到位。提升绿化品质,邀请专业公司,统一规划、设计、施工,完成口袋广场、老旧小区增绿任务。二是推广清扫保洁服务外包经验,积极探索开展城市管理服务外包,破解重难点路段占道经营及卫生死角、烟头垃圾落地等问题。
3.创新工作机制,全面提升党建水平。一是加强“三个制度”建设。建立党工委班子定期研究党建工作制度、社区党建常态化汇报制度和党建指导员巡回指导制度,全面提升基层党建水平;二是创新党建工作措施,探索 “结对帮扶”的工作模式,将城市社区与村转社区结对,资源共享,取长补短。三是成立开远半岛楼宇联合党总支,建立楼宇党群驿站,加大对党组织和工青妇的覆盖,切实形成“党建引领发展”的良好格局。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算是本级预算单位,
单位全称:西安市莲湖区桃园路街道办事处
四、部门人员情况说明
截止2017年年底,我单位行政编制77人,事业编制人数45人,实有人数98人,其中行政69人,事业。单位管理的离退休人员40人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年12月31日,我单位固定资产总额:6321878元。我单位共有车辆5辆,单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0台,安排购置单价20万元以上的设备0台。
六、部门预算绩效目标说明
2018年我单位实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款4235.70万元。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收入支出预算总体情况
1.2018年度预算收入总计4235.70万元,其中,财政拨款4235.70万元。比2017年度预算增加1385.7万元,道路清扫保洁城市精细化管理支出。
(二)财政拨款收支情况
1.2018年预算财政拨款收入4235.70万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
比2017年增加1385.7万元,是因为道路清扫保洁城市精细化管理支出增加。。
2.支出总计4235.70万元,比2017年增加1005.67万元,是因为道路清扫保洁城市精细化管理支出。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算收入4235.70万元,比2017年度预算收入增加1005.7万元,是因为道路清扫保洁城市精细化管理支出。
2.支出按功能科目分类的明细情况
2018年财政拨款预算按功能科目,一般公共服务支出1076.48万元;社会保障和就业支出476.53万元;医疗卫生和计划生育支出25万元;城乡社区支出2657.69万元。
3.支出按经济科目分类的明细情况
其中:基本支出:982.28万元,专项业务经费支出:3253.42万元比2017年度预算支出增加1005.4万元,是因为道路清扫保洁城市精细化管理支出。
(四)政府性基金预算支出情况
我单位无政府性基金预算支出情况
(五)“三公”经费增减变化情况
2018年公务车辆运行费支出5万元,与上年持平,无变化。
(六)机关运行经费安排情况
2018年财政拨款预算机关运行经费支出:752.37万元,比去年增加230.6万元。
(七)政府采购情况
2018年我单位政府采购预算共1952.74万元,其中,政府采购服务类预算1948.24万元。
八、专业名词解释:
1、基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,
内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出:指行政及事业单位完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算
专款安排的支出。
3.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费,车辆购置及运行费,公务接待费三项费用
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