一、部门概况
(一)部门主要职责。
青年路街道办事处为区政府派出机构,对区政府负责并报告工作,具体领导和组织街道经济和社会发展。其主要职责是:
1、宣传贯彻党的方针、政策、法律、法规,执行上级党委、政府的决定;
2、组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务,研究制定本街道社会经济发展的规划和措施;
3、加强街道党委、办事处的自身建设和以党支部为核心的组织建设、民主法治建设、物质文明和精神文明建设、指导居民委员会工作,向上级党委、政府报告工作;
4、认真宣传贯彻城建法律法规,加强城市管理和服务。指导居民社区建设工作,帮助社会弱势群体,做好低保和就业安置工作,确保有关政策措施的落实;
5、负责本辖区社会治安综合治理,做好普法宣传,维护社会稳定和社会秩序,搞好民族宗教和统一战线及工青妇工作,团结各族人民,调动各方面和积极性,促进街道经济发展;
6、负责本辖区社会公益事业建设,促进科技、文化、教育、环保、计划生育、环卫、民政、扶贫等社会事业发协调发展;
7、负责人口、房屋、第三产业普查、征兵、党代会和人民代表大会换届选举代表工作;
8、承办区委、区政府交办的其他事宜。
(二)2016年度主要工作任务及目标
以提高人民群众生活水平和质量为目标,以服务群众服务民生为重点,以“提质增效,转型升级”为导向,立足实际,积极作为,通过发展城市旅游、文化、休闲、餐饮、娱乐、电子商务等多种业态,主动融入“一带一路”大格局,抢抓机遇,促进经济发展质量、环境秩序建设、服务管理水平全面提升。
一是以“两学一做”学习教育为抓手,进一步加强干部作风锤炼,全面强化机关作风建设、文化建设、能力建设,严肃工作纪律和工作标准,增强街道上下加快发展的紧迫感和责任感。
二是紧紧围绕稳增长,全力以赴确保经济指标任务完成。利用多种形式的招商推介会和银企座谈会,介绍辖区投资环境,大力宣传相关扶持政策,有针对性地在政策、科技、信息、资金等方面为企业提供多种形式的对接服务;进一步加强与省建工集团、陕汽贸、苏宁电器、止园饭店等重点企业的联系,加大外部协调力度,深挖潜力,全力以赴,缩小缺口,力争赶上均衡进度。
三是全力加快重点项目落地实施。打造广仁寺宗教文化特色街区和古都印象商业街区,开发具有历史文化特色的休闲街区;协助金域广场、莲寿坊等项目单位,就资金、拆迁安置、土地规划等问题与市区有关部门积极协调,加快实施进度,确保项目尽早开工。
四是深化城市管理创新。完成青年路第一社区办公用房建设,打造标准化社区;总结莲湖路63号院和习武园2号院提升改造经验,深入推进“三无”老旧小区社会化物业管理工作;继续加快零散税社会化代征税收评定,大力拓展税源;健全标准化执法和“三级网格管理”体系,完善考核监督管理机制,推进城市管理数字化、网络化、属地化,发动社会各界力量参与城市精细化管理工作,不断提升城市品位。
五是确保地区稳定和谐。继续保持地区和谐稳定局面,认真落实维稳工作机制,充分发挥社区调解中心、群众工作室等载体平台,制定风险评估和应急预案,扎实进行摸排、接访和化解工作,力争将矛盾化解在基层,确保地区稳定。
除此之外,街道还将持续抓好民生工程、信访维稳、治污减霾、缓堵保畅、安全生产、平安建设等日常工作,为实现“实力莲湖、品质莲湖、幸福莲湖,建设国际化大都市中心城区”的目标做出新的、更大的贡献。
(三)部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
西安市莲湖区青年路街道办事处组成单位为青年路街道办事处机关、青年路环卫所。
1、单位性质:青年路街道办事处机关为全额拨款的行政单位;青年路环卫所为全额拨款的事业单位。
2、人员情况:2015年年末行政编制人数为36名,实有人数为35名;年末事业编制人数为43名,年末实有人数41人。
3、资产情况:截至2015年年末西安市莲湖区青年路街道办事处单位资产总额为1368.98万元。
4、经费管理方式:西安市莲湖区青年路街道办事处为全额财政预算拨款单位。
(四)部门预算收支编制的相关依据及分析情况。
1.编制依据
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《2016年区级行政事业单位基本支出预算编制定额标准》,坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则。
2.测算分析
(1)我单位的基本支出预算是严格按照我单位人员编制情况、结合国家规定的相关工资政策和公用支出标准核定编制。
基本支出中工资福利支出包括在职人员的工资和各项补贴、津贴。商品和服务支出包括办公费、水电费、交通费、会议费、培训费等正常办公经费和车辆燃修费支出。对个人和家庭的补助包括离退休人员各项补贴和其他对个人和家庭的补助。
(2)我单位的项目支出主要包括街办劳司人员经费、街办聘用人员及街景提升聘用人员经费、保洁员经费,城管协管员经费、公厕经费及社区人员经费等。
| 2016年度收支预算总表 | |||||
| 单位:青年路街办 | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 2016年预算 | 支出功能科目 | 2016年预算 | 支出经济科目 | 2016年预算 |
| ** | 1 | ** | 2 | ** | 3 |
| 一、财政拨款 | 1,384.95 | 一、一般公共服务支出 | 489.84 | 一、基本支出 | 529.99 |
| 二、非税收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 488.77 |
| 行政事业性收费收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 41.22 |
| 罚没收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 854.97 |
| 三、上级专款收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 541.79 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 184.50 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 350.39 | 对个人和家庭的补助 | 62.31 | ||
| 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 10.65 | 转移性支出 | 0.00 | ||
| 十一、节能环保支出 | 0.00 | 债务付息支出 | 0.00 | ||
| 十二、城乡社区支出 | 534.08 | 基本建设支出 | 0.00 | ||
| 十三、农林水支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | 0.00 | 其他支出 | 66.37 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
| 十七、金融支出 | 0.00 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 0.00 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
| 二十二、预备费 | 0.00 | ||||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
| 二十四、转移性支出 | 0.00 | ||||
| 二十五、债务还本支出 | 0.00 | ||||
| 二十六、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 二十七、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 1,384.95 | 功能科目合计 | 1,384.95 | 经济科目合计 | 1,384.95 |
| 2016年度支出预算表(按功能科目) | ||||||
| 单位:青年路街办 | 单位:万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| ** | ** | ** | ** | 1=2+3 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,384.95 | 529.99 | 854.97 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 489.84 | 350.65 | 139.19 | ||
| 201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 489.84 | 350.65 | 139.19 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 350.65 | 350.65 | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 139.19 | 139.19 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 350.39 | 350.39 | |||
| 208 | 02 | 民政管理事务 | 350.39 | 350.39 | ||
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 350.39 | 350.39 | |
| 210 | 医疗卫生计划生育支出 | 10.65 | 10.65 | |||
| 210 | 07 | 计划生育事物 | 10.65 | 10.65 | ||
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 10.65 | 10.65 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 534.08 | 179.34 | 354.74 | ||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 179.34 | 179.34 | ||
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 179.34 | 179.34 | |
| 212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 354.74 | 354.74 | ||
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 354.74 | 354.74 | |
| 2016年度支出预算表(按经济科目) | ||||
| 单位:青年路街办 | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码(类) | 科目名称 | |||
| ** | ** | 1=2+3 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,384.95 | 529.99 | 854.97 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,030.57 | 488.77 | 541.79 |
| 30101 | 基本工资 | 224.30 | 224.30 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 123.05 | 123.05 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 10.12 | 10.12 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.12 | 15.12 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 74.80 | 74.80 | 0.00 |
| 30116 | 工资福利支出 | 541.79 | 0.00 | 541.79 |
| 30199 | 其他工资福利支出(2016) | 41.39 | 41.39 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 225.72 | 41.22 | 184.50 |
| 30201 | 办公费 | 8.50 | 8.50 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 4.49 | 4.49 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 30230 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 30231 | 商品和服务支出 | 184.50 | 0.00 | 184.50 |
| 30232 | 水电费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 30233 | 职工教育经费 | 3.36 | 3.36 | 0.00 |
| 30234 | 会议、培训费 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.31 | 0.00 | 62.31 |
| 30332 | 对个人和家庭的补助支出 | 62.31 | 0.00 | 62.31 |
| 399 | 其他支出(类) | 66.37 | 0.00 | 66.37 |
| 39999 | 其他支出 | 66.37 | 0.00 | 66.37 |
| 2016年度“三公”经费预算表 | |||||
| 单位:青年路街办 | 单位:万元 | ||||
| 年度 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2016 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 注:“三公”经费财政拨款预算数,是指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数(含基本经费和项目经费)。其中公务用车运行维护费包含公务用车燃油、维修、保险及其他共计四项。 | |||||

陕公网安备 61010402000072号