西安市莲湖区青年路街道办事处2014年部门决算

  一、部门概况

  (一)部门主要职责。

  青年路街道办事处为区政府派出机构,对区政府负责并报告工作,具体领导和组织街道经济和社会发展。其主要职责是:

  1、宣传贯彻党的方针、政策、法律、法规,执行上级党委、政府的决定;

  2、组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务,研究制定本街道社会经济发展的规划和措施;

  3、加强街道党委、办事处的自身建设和以党支部为核心的组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设、指导居民委员会工作,向上级党委、政府报告工作;

  4、认真宣传贯彻城建法律法规,加强城市管理和服务。指导居民社区建设工作,帮助社会弱势群体,做好低保和就业安置工作,确保有关政策措施的落实;

  5、负责本辖区社会治安综合治理,做好普法宣传,维护社会稳定和社会秩序,搞好民族宗教和统一战线及工青妇工作,团结各族人民,调动各方面和积极性,促进街道经济发展;

  6、负责本辖区社会公益事业建设,促进科技、文化、教育、环保、计划生育、环卫、民政、扶贫等社会事业发协调发展;

  7、负责人口、房屋、第三产业普查、征兵、党代会和人代会换届选举代表工作;

  8、承办区委、区政府交办的其他事宜。

  (二)2015年度主要工作任务及目标

  认真贯彻落实区委、区政府的工作部署和要求,紧紧围绕“两确保、三推进、四提升”(即:确保经济任务完成和辖区和谐稳定,推进棚户区改造、城市精细化管理、流动人口与出租屋管理工作,提升区域化党建、社区建设、对外宣传和工作能力)工作总体目标,全力以赴狠抓各项重点工作推进和落实,较好地完成工作任务:

  一是持之以恒,抓好党风廉政建设。以扎实开展“三严三实”专题教育活动为契机,严格贯彻落实中央《八项规定》,坚决防止“四风”反弹回潮;加强干部作风锤炼,抓紧抓好党风廉政建设、惩防体系建设、“学习型”机关建设,增强街道上下加快发展的紧迫感和责任感。

  二是坚持稳中求进,全力以赴确保经济平稳增长。组织国地税等部门召开经济目标任务推进会,就经济指标逐项分析,落实责任,明确任务;召开银企座谈会,解读稳增长政策,促进融资需求企业与银行达成实质对接;加大外部协调力度,深挖潜力,全力以赴,缩小缺口,完成年度目标任务。

  三是坚持规划引领,努力推进项目建设落实。重点协调金域广场项目拆迁工作,落实异地安置用房;年内开工建设莲湖路63号院的老旧院落改造项目;完成顺城巷改造项目(北门—玉祥门段)8026户居民的调查摸底工作;协助洒金桥-莲寿坊棚改项目、西北一路107号院项目,就资金、拆迁安置、土地规划等问题与市区有关部门积极协调,加快实施进度,确保项目尽早开工。

  四是坚持科学管理,推进社会管理创新。充分利用街道流动人口和出租屋管理服务中心信息共享平台和网格管理体系,流动人口入户登记率达到99.1%;继续加快零散税社会化代征税收评定,大力拓展税源;抓好辖区食品安全管理工作,广泛开展学校食堂和校外托餐场所食品安全大检查;落实“门前三包”长效管理机制,打造莲湖路“门前三包”精品街区;推进治污减霾和扬尘污染防治工作,每月在全辖区开展的大冲洗、大整治活动;完成8个自行车站点的建设运营,投放自行车160余辆。

  五是坚持源头治理,确保地区稳定和谐。继续保持地区和谐稳定局面,认真落实维稳工作机制,充分发挥社区调解中心、群众工作室等载体平台,制定风险评估和应急预案,扎实进行摸排、接访和化解工作,力争将矛盾化解在基层,确保地区稳定;积极开展“平安建设”宣传活动,辖区“两率一度”指标稳步提升。

  除此之外,街道还将持续抓好民生工程、信访维稳、治污减霾、缓堵保畅、安全生产、平安建设等日常工作,为实现“实力莲湖、品质莲湖、幸福莲湖,建设国际化大都市中心城区”的目标做出新的、更大的贡献。

  (三)部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

  西安市莲湖区青年路街道办事处组成单位为青年路街道办事处机关、青年路环卫所。

  1、单位性质:青年路街道办事处机关为全额拨款的行政单位;青年路环卫所为全额拨款的事业单位。

  2、人员情况:2014年年末行政编制人数为36名,实有人数为34名;年末事业编制人数为43名,年末实有人数37人。

  3、资产情况:截止2014年年末西安市莲湖区青年路街道办事处单位资产总额为1514.62万元。

  4、经费管理方式:西安市莲湖区青年路街道办事处为全额财政预算拨款单位。



  (一)青年路街道办事处2014年度收入支出决算表

  单位:万元

科目编码

科目

名称

上年结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余

分配

年末结余

合计

基本支出结余

项目支出结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结余

项目支出结余

 201

一般公共服务支出




  799.18

  574.69

  357.81

  216.88


  224.49

  224.49


  224.49

  2010301

行政

运行




  357.81

  357.81

  357.81







  2010302

一般行政管理事务




  236.68

  212.86


  212.86


  23.82

  23.82


  23.82

  2010399

其他

支出




  204.69

  4.02


  4.02


  200.67

  200.67


  200.67

208

社会保障和就业

  30.43


  30.43

  548.24

  508.72


  508.72


  69.95

  69.95


  69.95

210

医疗

保障




  12.69

  12.69

  12.69







212

城乡社区支出




  567.81

  567.81

  157.93

  409.88






2120201

行政

运行




  157.93

  157.93

  157.93







  2120501

城乡社区环境卫生




  409.88

  409.88


  409.88







  (二)青年路街道办事处2014年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

  单位:万元

  合计

  因公出国(境)费用

  公务接待费

  公务用车购置及运行费

  小计

  公务用车运行维护费

  公务用车购置

  6.48


  0.36

  6.11

  6.11


  补充资料:

  1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组个,参加其他单位组织的出国(境)团组个;全年因公出国(境)累计人次。

  2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车2辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

  3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待批次,人次,共3619元。



  (三)青年路街道办事处2014年度“三公”经费增减原因情况表

  单位:万元

科目编码

科目名称

本年数

上年数

增减

增长原因及备注

“三公经费”

因公

出国(境)

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

“三公经费”

因公

出国(境)

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

“三公经费”


国(境)

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

201

一般公共支出

6.48

0

6.11

0.36

8.17

0

6.00

2.17

-1.69

0

0.11

-1.81

厉行节约