2016年莲湖区环城西路街道办事处决算公开

  一、部门概况

  (一)街办主要职责、机构设置

  1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示,保证市、区政府各项任务顺利完成。

  2、制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施,向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务,并监督检查落实情况。

  3、负责街道财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收,促进区域经济发展。

  4、开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

  5、参与城市建设,危房改造及居住小区的管理工作。

  6、制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实,加强外来人口管理,维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

  7、负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

  8、加强社区服务设施的基础建设,整合社区资源,做好社会救助工作。

  9、开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识,对居民进行法制和社会公德教育;组织单位和居民参与社会公益活动,建设社会主义精神文明。

  10、指导社区自治组织工作,加强社区居民委员会建设,发挥社区代表会议作用,及时向上级政府反映居民的意见和要求。

  11、统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作,组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

  12、在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

  13、加强对执法中队人、财、物及日常管理,执法中队行政执法业务工作受区城市管理局、区城市管理综合行政执法大队统一领导。

  14、完成区政府交办的其他任务。

  内设机构9个科室:党政办、组织建设科、社会事务科、经济科、城管科、卫计科、综治办、提升科、司法所,执法中队编制49人,实有41人。事业科室7个:财政所、文化站、劳保所、统计站、综合服务站、环卫所,治污减霾网格化管理办公室,编制50人,实有39人。

  (二)2016年度部门主要工作任务

  主要任务:深入贯彻党的十八届三中全会精神,扎实开展党的群众路线教育实践活动,认真贯彻落实区委、区政府的决策部署,以建设“丝绸之路经济带起点区”为契机,以创建“邻里守望,温情关爱”的和谐街道为目标,以深化社会管理创新为手段,抓经济、保民生、促稳定,树立良好服务型基层政府形象,为“三个莲湖”建设贡献力量。

  (三)街办所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

  1、环城西路街道办事处及所属基层预算单位情况  西安市莲湖区环城西路街道办事处组成单位为环城西路街道办事处机关、环城西路环卫所。

  2、单位性质:

  环城西路街道办事处机关为全额拨款的行政单位  

  环城西路环卫所为全额拨款的事业单位

  3、人员情况其中:

  2016年年末行政编制人数为33名,实有人数为30名;年末事业编制人数为40名,年末实有人数37人。

  4、资产情况

  截止2016年年末西安市莲湖区环城西路街道办事处单位资产总额为1529.01万元。

  5、经费管理方式

  西安市莲湖区环城西路街道办事处均为全额预算拨款单位。

  二、部门决算公开信息表

  (一)环西街办2016年度收入支出决算总表

  (二)环西街办2016年度部门决算收入总表

  (三)环西街办2016年度部门决算支出总表

  (四)环西街办2016年度财政拨款收入支出决算总表

  (五)环西街办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

  (六)环西街办单位2016年度一般公共预算财政拨款基本及项目支出决算表(按支出经济分类)

  (七)环西街办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

  (八)环西街办2016年度“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减原因情况表

  (九)环西街办2016年度部门决算政府性基金收支总表

  (十)环西街办2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (十一)环西街办2016年度政府采购情况表

  (十二)环西街办2016年度部门机关运行经费表

  三、部门决算情况说明

  (一)2016年度收入支出决算总体情况

  1.收入总计2466.29万元。包括:

  (1)公共预算财政拨款收入2368.26万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

  (2)政府性基金收入0万元。

  (3)事业收入0万元。

  (4)经营收入0万元。

  (5)其他收入98.02元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中0.42为银行利息;4000元为区司法局拨款;976227.35元为垃圾费收入。

  (6)用事业基金弥补收支差额0元。

  (7)上年结转和结余188.94万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,

  2.支出总计2432.55万元,包括:

  (1)基本支出667.49万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出577.51万元,对个人和家庭的补助支出5.76万元,商品和服务支出84.22万元。

  (2)项目支出1763.73万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括一般行政管理事务项目464.39万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出58.98万元,基层政权和社区建设621.76万元,计划生育服务7.72万元,城乡社区环境卫生610.88万元。

  (3)经营支出0万元。

  (4)对附属单位补助支出0万元。

  (5)结余分配0万元。

  (6)年末结转和结余222.68万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (二)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2016年度一般公共预算财政拨款支出2297.88万元,其中:基本支出597.87万元,项目支出1700.01万元。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

  (1)一般公共服务支出1009.91万元。其中:行政运行486.95万元,一般行政管理事务463.99万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出58.98万元。

  (2)教育支出0万元。

  (三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  1.政府性基金预算财政拨款支出总体情况。

  本单位无政府基金资金。

  2.政府性基金预算财政拨款支出具体情况

  本单位无政府基金资金。

  (四)决算收支增减变化说明。

  (五)政府采购支出情况。

  (六)一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。

  (七)机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。



相关附件:

环西街办2016年决算公开表.doc