北院门街道办事处2016年财政预算公开


按照西安市莲湖区财政局《关于下达2016年度部门预算的通知》(莲财发[2016]15号)精神,现将北院门街道办事处2016年部门预算公开如下:

一、部门概况

(一)主要职责

北院门街道办事处作为行使辖区内行政管理和社区建设服务职能的区政府派出机构,主要职责如下:

1宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策,执行上级的决议、决定和命令。根据有关政策规定制定本地区具体实施办法,并认真落实。

2加强和改进党的领导,发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用,加强街道党的思想、组织、作风、制度建设,抓好社区党建和地区党建联席会工作,加强党的纪律检查工作。

3根据市、区经济发展总体目标,结合本地区实际情况,完善地区发展规划,发挥地区优势,因地制宜的发展街道经济。

4指导社区居民委员会工作,负责人民调解工作。

5负责街道的财政、科技、劳务、人防、综合治理、文教体育、民族宗教、卫生防疫、环境保护、城建绿化等项工作。

6负责取缔、纠正在道路、公共场所违反设摊、堆物、占道等行为。

7组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落等群众性精神文明建设创建活动,以及开展科普活动。

8组织开展拥军优属,进行国防动员和兵役工作。

9负责计划生育管理工作,调解居民婚姻纠纷。

10搞好待业人员管理、劳动就业推荐,组织防灾救灾,社会救助,做好低保等社会保障工作。

11负责地区人大代表的选举和政协委员的联络等工作,及时反映居民意见要求,处理群众来信来访。

12加强和改进地区工会、共青团、妇联的工作。

13做好统计工作。

14按照干部管理权限和程序,任免、调配、考核和奖惩街道机关工作人员。

15加强机关自身建设,教育机关工作人员忠于职守,勤政廉政,提高工作效率。

16承办区委、区政府交办的其它工作。

(二)2016年度主要工作任务及目标

1、以习近平总书记系列重要讲话精神为指导,抓好“两学一做”思想教育,推进街道机关和社区作风转变,提升服务发展、服务群众的水平。

2、以丝绸之路经济带建设为契机,强化机遇意识,促进区域经济繁荣发展。

3、以创新城市管理模式为突破,深化城市精细化管理,优化中心城区环境品质。

4、以促进民族团结进步为目标,强化民生服务,提高群众幸福指数。

5、抓好安全生产和食品安全工作,加强与公安、安监、消防、药监等部门的沟通配合,加大检查力度,确保不发生重大责任事故,保障群众生命财产安全。

6、抓好外来流动人口的管理服务,进一步健全流动人口“一人一册”管理台账。

7、将社会化代征作为经济工作重点,积极主动争取税务、工商等职能部门的配合,由北院门风情街逐步向其它街区延伸,咬着牙、向前走、有突破。

8、将西大街区域化党建作为党建工作特色品牌常抓不懈,努力发挥区域化党建社区工作站作用,进一步创新工作思路,丰富活动载体,争取再上新台阶。

9、以维稳七项机制为依托,深化社会管理创新,维护社会和谐稳定。

10、以学习贯彻党的十八大和十八届历中全会精神为指导,创新工作理念,打造特色亮点工作。

(三)北院门街道办事处及所属基层预算单位情况

北院门街道办事处组成单位为北院门街道办事处机关、北院门环卫所、历史街区公共环境管理站。

1、单位性质:北院门街道办事处机关为全额拨款的行政单位

             北院门环卫所、历史街区公共环境管理站为全额拨款的事业单位

2、人员情况

2015年年末行政编制人数为44名,实有人数为43名;年末事业编制人数为95名,年末实有人数61人。

3、资产情况

截至2015年年末西安市莲湖区北院门街道办事处单位资产总额为1124万元。

4、经费管理方式

北院门街道办事处为全额预算拨款单位。

(四)预算编制的依据与测算分析

1.预算编制

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《2016年区级行政事业单位基本支出预算编制定额标准》,及2016年支出预算通知单,坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则。

2.测算分析

1)我单位的基本支出预算是严格按照我单位人员编制情况、结合国家规定的相关工资政策和公用支出标准核定编制。

基本支出中工资福利支出包括在职人员的工资和各项补贴、津贴。商品和服务支出包括办公费、水电费、交通费、会议费、培训费等正常办公经费和车辆燃修费支出。对个人和家庭的补助包括离退休人员各项补贴和其他对个人和家庭的补助。

2)我单位的项目支出主要包括街办劳司人员经费、街办聘用人员及街景提升聘用人员经费、保洁员经费,城管协管员经费、公厕经费及社区人员经费等。

    二、表格公开







预算01表
2016年度收支预算总表
单位:北院门街办



单位:万元
收入   支出      
项目 2016年预算 支出功能科目 2016年预算 支出经济科目 2016年预算
** 1 ** 2 ** 3
一、财政拨款 2,328.31 一、一般公共服务支出 856.78 一、基本支出 834.43
二、非税收入 20.00 二、外交支出 0.00    工资福利支出 783.31
    行政事业性收费收入 0.00 三、国防支出 0.00    商品和服务支出 51.12
    罚没收入 0.00 四、公共安全支出 0.00    对个人和家庭的补助 0.00
    国有资源(资产)有偿使用收入 20.00 五、教育支出 0.00 二、项目支出 1,513.88
三、上级专款收入 0.00 六、科学技术支出 0.00    工资福利支出 1,087.06
    七、文化体育与传媒支出 0.00    商品和服务支出 30.50
    八、社会保障和就业支出 380.14    对个人和家庭的补助 16.22
    九、社会保险基金支出 0.00    对企事业单位的补贴 0.00
    十、医疗卫生与计划生育支出 16.22    转移性支出 0.00
    十一、节能环保支出 0.00    债务付息支出 0.00
    十二、城乡社区支出 1,095.18    基本建设支出 0.00
    十三、农林水支出 0.00    其他资本性支出 0.00
    十四、交通运输支出 0.00    其他支出 380.10
    十五、资源勘探信息等支出 0.00    
    十六、商业服务业等支出 0.00    
    十七、金融支出 0.00    
    十八、援助其他地区支出 0.00    
    十九、国土海洋气象等支出 0.00    
    二十、住房保障支出 0.00    
    二十一、粮油物资储备支出 0.00    
    二十二、国有资本经营预算支出 0.00    
    二十二、预备费 0.00    
    二十三、其他支出 0.00    
    二十四、转移性支出 0.00    
    二十五、债务还本支出 0.00    
    二十六、债务付息支出 0.00    
    二十七、债务发行费用支出 0.00    
本年收入合计 2,348.31 功能科目合计 2,348.31 经济科目合计 2,348.31







预算02表














2016年度支出预算表(按功能科目)







单位:北院门街办



单位:万元
科目编码     科目名称 总计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1=2+3 2 3
      合计 2,348.31 834.43 1,513.88
201     一般公共服务支出 856.78 437.55 419.23
  201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 856.78 437.55 419.23
    201   03 01     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 437.55 437.55  
    201   03 02     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 399.23   399.23
    201   03 99     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 20.00   20.00
208     社会保障和就业支出 380.14   380.14
  208 02     民政管理事务 380.14   380.14
    208   02 08     基层政权和社区建设 380.14   380.14
210     医疗卫生计划生育支出 16.22   16.22
  210 07     计划生育事物 16.22   16.22
    210   07 17     计划生育服务 16.22   16.22
212     城乡社区支出 1,095.18 396.88 698.30
  212 01     城乡社区管理事务 396.88 396.88  
    212   01 01     行政运行(城乡社区管理事务) 6.88 6.88  
    212   01 99     其他城乡社区管理事务支出 390.00 390.00  
  212 05     城乡社区环境卫生 698.30   698.30
    212   05 01     城乡社区环境卫生 698.30   698.30





预算03表










2016年度支出预算表(按经济科目)





单位:北院门街办

单位:万元
科目编码   合计 基本支出 项目支出
科目编码(类) 科目名称
** ** 1=2+3 2 3
  合计 2,348.31 834.43 1,513.88
301 工资福利支出 1,870.37 783.31 1,087.06
  30101   基本工资 369.01 369.01 0.00
  30102   津贴补贴 149.12 149.12 0.00
  30103   奖金 12.93 12.93 0.00
  30106   伙食补助费 18.36 18.36 0.00
  30107   绩效工资 168.76 168.76 0.00
  30116   工资福利支出 1,087.06 0.00 1,087.06
  30199   其他工资福利支出(2016) 65.13 65.13 0.00
302 商品和服务支出 81.62 51.12 30.50
  30201   办公费 26.00 26.00 0.00
  30228   工会经费 7.38 7.38 0.00
  30229   福利费 0.40 0.40 0.00
  30231   商品和服务支出 30.50 0.00 30.50
  30232   水电费 5.00 5.00 0.00
  30233   职工教育经费 5.54 5.54 0.00
  30234   会议、培训费 1.56 1.56 0.00
  30299   其他商品和服务支出 5.25 5.25 0.00
303 对个人和家庭的补助 16.22 0.00 16.22
  30332   对个人和家庭的补助支出 16.22 0.00 16.22
399 其他支出(类) 380.10 0.00 380.10
  39999   其他支出 380.10 0.00 380.10
>城乡社区环境卫生 698.30 698.30     212   05 01     城乡社区环境卫生 698.30 698.30   







预算04表






2016年度“三公”经费预算表






单位:北院门街办


单位:万元
年度 “三公”经费财政拨款预算总额 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费  
公务用车购置费 公务用车运行维护费
** 1 2 3 4 5
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     注:“三公经费”财政拨款预算数,是指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数(含基本经费和项目经费)。其中公务用车运行维护费包含公务用车燃油、维修、保险及其他共计四项。