莲湖区残疾人联合会2017年预算公开

一、主要职责

1、按照“平等、参与、共享”的宗旨,维护残疾人合法权益,全方位为残疾人服务。

2、协助区政府研究制定和实施残疾人事业规划和计划。

3、团结教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务。

4、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通残疾人与政府、社会的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、福利、劳动就业、文化体育用品供应、无障碍设施检查验收和残疾预防工作。

6、负责残疾人扶贫解困、社区康复、盲人职称评定、劳动技能培训等工作。

7、负责本区残疾人企业的认定、申报和管理工作。

8、负责本区残疾人专用机动车营运资格审核和培训工作。

9、指导和管理本区残疾人社团组织。

10、宣传动员社会各界人士与社团组织,开展残疾人事业的交流与合作,为发展我区残疾人事业积累资金。

11、接待并协调解决残疾人来信来访工作。

12、承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作。

13、加强机关自身建设,教育工作人员忠于职守、勤政廉政、提高工作效率。

14、承办区委、区政府交办的其他工作。

  二、2017年度主要工作任务及目标

一、加强组织体系、保障体系和服务体系建设,进一步发挥助残志愿者队伍作用;进一步活跃各专门协会工作;进一步规范指导各服务机构开展工作。

二、加强信息化建设,全面配合市残联做好残疾人综合服务信息系统九个平台的管理、录入和审核工作。

三、加强维权工作,做好普法宣传工作,做好残疾人信访、法律援助工作,做好残疾证核发工作,进一步推进辅具适配和无障碍建设。

四、协助教育部门,使有入学能力的残疾少年儿童接受义务教育;资助残疾少年儿童和义务教育段残疾学生以及大、中专残疾学生继续教育;拓宽补助范围,大力扶持民间特教机构,拓宽特教服务面。

五、做好精准康复服务工作,做好全国残疾预防综合实验区工作,推进0-16岁残疾儿童康复服务项目,加大精神残疾人康复救助、扩大残疾人辅助器具适配面,完善心理康复服务体系建设。

六、协助区民政局做好残疾人两项补贴的残疾人证审核工作,做好重大节日贫困残疾人的慰问活动。

七、做好用人单位残疾职工认定工作,促进残疾人按比例就业。启动残疾人创业孵化基地项目,做好残疾人辅助性就业,扶持社会力量兴办辅助性就业机构。

八、开展重度残疾人居家安养和集中托养服务,深化阳光家园建设,扶持残疾人养老机构发展。

九、以“全国助残日”等节日为契机,加大宣传力度,开展丰富多彩的文体活动,营造残疾人事业发展的良好舆论环境。

十、加强自身建设,深化“两学一做”活动,当好店小二,争做五星级助残服务员,打造助残铁军队伍。

三、单位基本情况(西安市莲湖区残疾人联合会无所属基层单位)

1、单位性质:参公事业单位

2、经费管理方式:财政全额拨款

3、人员情况:12


 






预算01表
2017年度收支预算总表
单位:残联



单位:万元
收入   支出      
项目 2016年预算 支出功能科目 2016年预算 支出经济科目 2016年预算
** 1 ** 2 ** 3
一、财政拨款 105.58 一、一般公共服务支出 0.00 一、基本支出 131.58
二、非税收入 30.00 二、外交支出 0.00    工资福利支出 79.25
    行政事业性收费收入 0.00 三、国防支出 0.00    商品和服务支出 42.33
    罚没收入 0.00 四、公共安全支出 0.00    对个人和家庭的补助 10.00
    国有资源(资产)有偿使用收入 30.00 五、教育支出 0.00 二、项目支出 20.00
三、上级专款收入 16.00 六、科学技术支出 0.00    工资福利支出 0.00
    七、文化体育与传媒支出 0.00    商品和服务支出 0.00
    八、社会保障和就业支出 151.58    对个人和家庭的补助 0.00
    九、社会保险基金支出 0.00    对企事业单位的补贴 0.00
    十、医疗卫生与计划生育支出 0.00    转移性支出 0.00
    十一、节能环保支出 0.00    债务付息支出 0.00
    十二、城乡社区支出 0.00    基本建设支出 20.00
    十三、农林水支出 0.00    其他资本性支出 0.00
    十四、交通运输支出 0.00    其他支出 0.00
    十五、资源勘探信息等支出 0.00    
    十六、商业服务业等支出 0.00    
    十七、金融支出 0.00    
    十八、援助其他地区支出 0.00    
    十九、国土海洋气象等支出 0.00    
    二十、住房保障支出 0.00    
    二十一、粮油物资储备支出 0.00    
    二十二、国有资本经营预算支出 0.00    
    二十二、预备费 0.00    
    二十三、其他支出 0.00    
    二十四、转移性支出 0.00    
    二十五、债务还本支出 0.00    
    二十六、债务付息支出 0.00    
    二十七、债务发行费用支出 0.00    
本年收入合计 151.58 功能科目合计 151.58 经济科目合计 151.58






预算02表














2017年度支出预算表(按功能科目)







单位:残联



单位:万元
科目编码     科目名称 总计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1=2+3 2 3
      合计 151.58 90.58 61.00
208     社会保障和就业支出 151.58 90.58 61.00
  208 11     残疾人事业 151.58 90.58 61.00
    208   11 01     行政运行(残疾人事业) 90.58 90.58  
208 11 04 残疾人康复 10.00   10.00
    208   11 99     其他残疾人事业支出 45.00   45.00
    208   11 99     其他残疾人事业支出 6.00   6.00




预算03表










2017年度支出预算表(按经济科目)





单位:残联


单位:万元
科目编码   合计 基本支出 项目支出
科目编码(类) 科目名称
** ** 1=2+3 2 3
  合计 151.58 90.58 61.00
301 工资福利支出 79.25 79.25 0.00
  30101   基本工资 46.03 46.03 0.00
  30102   津贴补贴 13.16 13.16 0.00
  30103   奖金 2.04 2.04 0.00
  30106   伙食补助费 3.60 3.60 0.00
  30107   绩效工资 12.65 12.65 0.00
  30117   其他工资福利支出 0.93 0.93 0.00
  30199   其他工资福利支出(2016) 0.85 0.85 0.00
302 商品和服务支出 42.33 11.33 31.00
  30201   办公费 4.00 4.00 0.00
  30228   工会经费 1.21 1.21 0.00
  30229   福利费 0.04 0.04 0.00
30231   商品和服务支出 6.00 0.00 6.00
  30231   商品和服务支出 20.00 0.00 20.00
  30233   职工教育经费 0.69 0.69 0.00
30239 其他交通费用 5.09 5.09 0.00
  30299   其他商品和服务支出 5.00 0.00 68.00
303 对个人和家庭补助 10.00 0.00 10.00
30332 对个人和家庭补助支出 10.00 0.00 10.00
310 其他资本性支出(类) 20.00 0.00 20.00
  31099   其他资本性支出 20.00 0.00 20.00





预算04表






2017年度“三公”经费预算表






单位:残联



单位:万元
年度 “三公”经费财政拨款预算总额 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费  
公务用车购置费 公务用车运行维护费

1 2 3 4 5
2017          
     注:“三公经费”财政拨款预算数,是指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数(含基本经费和项目经费)。其中公务用车运行维护费包含公务用车燃油、维修、保险及其他共计四项。