莲湖区残疾人联合会2016年预算公开

 

一、主要职责

1、按照“平等、参与、共享”的宗旨,维护残疾人合法权益,全方位为残疾人服务。

2、协助区政府研究制定和实施残疾人事业规划和计划。

3、团结教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务。

4、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通残疾人与政府、社会的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、福利、劳动就业、文化体育用品供应、无障碍设施检查验收和残疾预防工作。

6、负责残疾人扶贫解困、社区康复、盲人职称评定、劳动技能培训等工作。

7、负责本区残疾人企业的认定、申报和管理工作。

8、负责本区残疾人专用机动车营运资格审核和培训工作。

9、指导和管理本区残疾人社团组织。

10、宣传动员社会各界人士与社团组织,开展残疾人事业的交流与合作,为发展我区残疾人事业积累资金。

11、接待并协调解决残疾人来信来访工作。

12、承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作。

13、加强机关自身建设,教育工作人员忠于职守、勤政廉政、提高工作效率。

14、承办区委、区政府交办的其他工作。

  二、2016年度主要工作任务及目标

认真贯彻党的十八大及十八届五中全会精神,紧紧围绕残疾人奔小康目标,创新发展、和谐发展、努力为全区残疾人解难题、办实事、得福祉,使全区残疾人朋友安居乐业,衣食无忧,过上幸福美好生活。继承发扬优良传统,开创残疾人工作新局面,推进残疾人事业迈上新台阶。

1、加强组织体系建设,抓学习,重培训,提升服务质量,进一步发挥助残志愿者队伍作用;进一步活跃各专门协会工作;进一步规范指导各服务机构开展工作。

2、加强保障体系建设,进一步细化相关政策法规;进一步制定相关的落实措施;进一步完善各项制度规定。

3、加强服务体系建设,进一步扩大服务面;进一步提高服务质量;进一步打造服务队伍。

4、加强信息化建设,全面配合市残联做好残疾人综合服务信息系统九个平台的管理、录入和审核工作。

5、加强维权工作,做好普法宣传,做好残疾人信访、法律援助工作,进一步推进辅具适配和无障碍建设;稳定推进二代证的换发和核发工作。

6、努力推进特殊教育,协助教育部门,促进具有入学能力的残疾少年儿童接受义务教育。资助残疾少年儿童和义务教育段残疾学生以及大、中专残疾学生继续教育;拓宽补助范围,大力扶持民间特教机构,拓宽特教服务面。

7、继续推进康复服务,推进残疾预防和0-16岁残疾儿童抢救性康复项目,加大精神残疾人康复救助、扩大残疾人辅助器具适配面,基本完成区残疾人康复中心建设工作,依托专科医院推进残疾人康复服务建设工作。

8、认真落实残疾人两项补贴制度,加大对贫困残疾人的救助工作及重大节日慰问活动,开展重度残疾人居家安养和集中托养服务。

9、完善残疾人就业保障金征收工作,做到应收尽收;加大职业技能培训工作,提高就业能力和自主创业能力,通过“就业援助月”、“一对一”结对子等就业援助服务,促进残疾人就业安置工作,推进残疾人家电维修、书画装裱、手工艺等就业工作室建设,不断创新就业工作新途径。

10、做好残疾人辅助性就业需求的调查工作,扶持并督促落实好社会力量兴办残疾人辅助性就业机构。

11、继续开展“阳光家园”建设工作,落实支持政策,完善管理制度、加强经费使用监督,积极创建全国“阳光家园”示范区。

12、以“全国助残日”等与残疾人有关的节日为契机,多措并举,加大宣传力度,营造残疾人事业发展的良好舆论环境。

13、加强残疾人文化体育建设,启动“残疾人自强健身工程”,积极举办各类文体活动。

14、抓好残联自身建设,加强学习,完善制度,丰富活动。

15、抓好本单位的人口和计划生育、社会治安综合治理、信访、档案等工作,努力完成区委、区政府交办的其他各项工作。 

三、单位基本情况(西安市莲湖区残疾人联合会无所属基层单位)

1、单位性质:参公事业单位

2、经费管理方式:财政全额拨款

3、人员情况:11

4、资产情况 :截止2015年底我单位流动资产98,847.03元,固定资产490,447.00元,年末资产总额589,294.03元。

2016年度支出预算表(按经济科目)





单位:残联


单位:万元
科目编码   合计 基本支出 项目支出
科目编码(类) 科目名称
** ** 1=2+3 2 3
  合计 356.20 104.20 252.00
301 工资福利支出 97.38 97.38 0.00
  30101   基本工资 46.13 46.13 0.00
  30102   津贴补贴 22.28 22.28 0.00
  30103   奖金 2.31 2.31 0.00
  30106   伙食补助费 4.32 4.32 0.00
  30107   绩效工资 13.73 13.73 0.00
  30117   其他工资福利支出 0.96 0.96 0.00
  30199   其他工资福利支出(2016) 7.65 7.65 0.00
302 商品和服务支出 238.82 6.82 232.00
  30201   办公费 4.80 4.80 0.00
  30228   工会经费 0.92 0.92 0.00
  30229   福利费 0.04 0.04 0.00
  30231   商品和服务支出 164.00 0.00 164.00
  30233   职工教育经费 0.69 0.69 0.00
  30234   会议、培训费 0.36 0.36 0.00
  30299   其他商品和服务支出 68.00 0.00 68.00
310 其他资本性支出(类) 20.00 0.00 20.00
  31099   其他资本性支出 20.00 0.00 20.00

2016年度“三公”经费预算表






单位:残联



单位:万元
年度 “三公”经费财政拨款预算总额 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费  
公务用车购置费 公务用车运行维护费
** 1 2 3 4 5
2016          
     注:“三公经费”财政拨款预算数,是指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数(含基本经费和项目经费)。其中公务用车运行维护费包含公务用车燃油、维修、保险及其他共计四项。