2020年公安莲湖分局预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动

2. 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

3. 对法律、法规规定的特种行业进行管理。

4. 管理集会、游行、示威活动。

㈡部门机构设置

根据部门三定方案,公安莲湖分局内设政工、秘书、监察、警务保障4个综合部门;内设督察大队、指挥中、治安大队、巡警大队、国保大队、经文保大队、经侦大队、刑侦大队、禁毒大队、监管大队、案审大队、便衣大队12个业务大队和西大街派出所、庙后街派出所、北院门派出所、大莲花池街派出所、青年路派出所、环城西路派出所、西关派出所、桃园路派出所、劳动南路派出所、土门派出所、枣园派出所、红庙坡派出所、大兴路派出所、北关派出所14个派出所。

二、2020年度部门工作任务

1.打击预防暴力、恐怖事件的发生;

2.积极打击辖区的涉黑、涉恶势力活动;

3.及时预防打击违法犯罪行为;

4、服务于辖区社会民众.

三、部门预算单位构成

从预算单位的构成看,我局的部门预算为本级(机关)预算

序号单位名称
1西安市公安局莲湖分局本级(机关)

四、部门人员情况说明

2019年,我局人员编制1061人,全部为行政在编。截止2019年底,我局实有在职民警1021人,离休7人,退休521人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2020年我局部门预算收入21294.35万元,全部为一般公共预算收入。去年部门预算收入20411.68万元,较去年增加882.67万元,原因是本年在编人数比上年多40人,其人员经费也随之上涨;人均公用经费有所上涨.

2020年部门预算支出为21294.35万元,全部为一般公共预算支出,较去年增加882.67万元,原因是本年在编人数比上年多40人,其人员经费也随之上涨;人均公用经费有所上涨。

(二)财政拨款收支情况。

2020年我局部门预算收入21294.35万元,全部为一般公共预算收入。去年部门预算收入20411.68万元,较去年增加882.67万元,原因是本年在编人数比上年多40人,其人员经费也随之上涨;人均公用经费有所上涨.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年部门预算支出为21294.35万元,全部为一般公共预算支出,去年部门预算支出20411.68万元,较去年增加882.67万元,原因是本年在编人数比上年多40人,其人员经费也随之上涨。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

序号功能科目名称功能科目代码2020年预算支出数(万元)2019年预算支出数(万元)较上年增减数原   因
1行政运行204020115452.6714269.821182.85工资在册人员较去年增加
2一般行政管理事务204020250500
3信息化建设2040219818600218新增了看守所智慧监所反恐突建设项目
4执法办案204022013401910-570缩减了该项目经费
5特别业务20402218488444看守所押员经费提标
6其他公安支出204029926002486286新增了看护专班经费
7行政单位退休2040301103.4182.55-79.15部分退休经费由养老中心统发
8归口单位离休208050182.2769.3212.95离休人员活动经费提标

2020年部门预算支出为21294.35万元,全部为一般公共预算支出,去年部门预算支出20411.68万元,较去年增加882.67万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2020年部门预算支出为21294.35万元,全部为一般公共预算支出,去年部门预算支出20411.68万元,较去年增加882.67万元,

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

序号经济科目名称经济科目代码2019年预算支出数(万元)2020年预算支出数(万元)较上年增减数原   因
1工资福利支出30112053.1713171.221118.05在册人数增加,
2商品和服务支出3027556.657174.45-382.2缩减了项目了经费
3对个人和家庭补助303251.87185.67-66.2把退休取暖费及两项补贴由机关养老来发放.
4资本性支出310550763213增设了智慧监所及以看护专班建设项目

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年部门预算支出为21294.35万元,全部为一般公共预算支出,去年部门预算支出20411.68万元,较去年增加882.67万元,与上年相较,其变化情况及原因如下:

序号政府预算经济科目科目代码2019年支出数2020年支出数较上年差额原因
1工资福利支出50112053.1713171.221118.05在册 人数增加引起
2商品服务支出5027556.657174.45-382.2缩减了项目经费
3资本性支出503550763213今年增设了智慧监所建设
4对个人和家庭补助509251.87185.67-66.2把退休取暖费及两项补贴由机关养老来发放.

4. 2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年我局“三公经费”主要用于执法值勤车辆的运行费,年初预算为547.5万元,与去年相比持平.其中:

⑴因公出国(境)预算为0,较上年减少0,降幅为0%,无出国出境费用;

⑵公务接待预算为0, 较上年减少0,降幅为0%,无因公接待费用;

⑶公务用车运行费用547.5万元,较去年减少0, 降幅为0%,原因是我局车辆定编 为219辆,而且因业务需要一直处于满编状态.所以预算经费为547.5万.

会议及培训费,去年为28.6万元,今年为30.84万元,较去年增加2.84万元,减幅为7.8%,主要是在册人员增加.

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2019年底,我局所属执法值勤用车共219辆,单价20万以上的设备有26台,2020年拟更新采购执法值勤车20辆,其他设备1台。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共963万元,其中政府采购货物类预算320万元、政府采购服务类预算345万元、政府采购工程类预算298万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款5456万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

对于部门2019年结转的财政拨款支出绩效也应予以说明,本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

机关运行经费方面,去年为2216.65万元,今年为2281.45万元。较去年增加64.8万元,增幅为2.9%.该费主要用于我局机关及派出所日常办公的水、电、邮电、取暖等费用。今年预算增加的主要原因是人员增加,从而而导致运行经费提高。

十一、专业名词解释

1、基本支出:主要用于维持我局机关及下辖派出所正常运行的水费、电费、电话通讯费、车辆运行费及冬季取暖费。

2、项目支出:主要是根据工作的具体需要而增设的经费。如我局的为预防辖区的治安管理经费、办理刑事案件的侦办取证经费、预防打击贩毒行为、宣传强戒所需的经费。

3、“三公经费”主要为公务接待、公务出国出境、公务用车的运行费。