一、部门主要职责及机构设置
1.根据中央宣传部和省、市、区委的安排部署。制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务和措施,并组织实施,为保持全区社区政治稳定,加快改革开放和现代化建设提供精神动力、智力支持、舆论环境和思想保证。
2、指导全区各党委、党工委宣传工作 ,协调全区宣传工作的步调。
3、以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,落实用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论武装全党、教育人民的战略任务。指导全区理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育工作。检查指导各党委、党工委中心学习组和副处级以上领导干部的理论学习主,搞好区委中心学习组的服务工作。
4、负责引导社会舆论,把握正确导向,协调全区新闻工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
5、坚持以经济建设为中心,围绕区委、区政府的中心工作,抓好我区改革开放和经济建设的宣传工作,为实施西部大开发战略,建设经济强区,营造良好的舆论氛围和社会环境。
6、加强和改进政治思想工作,坚持不懈地对我区广大干部群众进行理想信念和思想道德教育。组织、部署全区思想政治工作任务,开展调查研究,掌握思想动态,提出改进和加强思想政治工作的对策;负责区思想政治工作研究会的日常工作。
7、负责全区精神文明建设工作和社会宣传、对外宣传工作;协调和指导农村的宣传教育工作;配合有关部门做好全区党员教育工作及社会治安综合治理、社区文明建设、普法、国防、计划生育等社会宣传教育工作。
8、负责我区宣传思想战线新情况、新问题的调研和信息反馈,提出对策性建议;总结推广宣传思想工作经验,表彰奖励宣传思想工作的先进典型。
9、负责全区宣传干部队伍的思想、业务建设和培训;负责全区政工专业技术干部职称的评审工作。
10、加强机关自身建设,教育工作人员忠于职守,勤政廉政,提高工作效率。
11、承办区委交办的其它工作。
机构设置:宣传部办公室、理论教育科、文明办、文产办、网信办、外宣办、宣传科共7个内设部门。
二、2019年主要工作任务及目标
1、深入学习宣传贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神。围绕莲湖经济社会发展大局,结合工作需要,全年组织开展5-6场专题辅导报告会。
2、贯彻落实中央《党委(党组)意识形态工作责任制实施办法》,建立健全检查指导、追责问责工作机制,加强意识形态领域情况综合分析研判和情况通报。
3、重点围绕打造实力莲湖、品质莲湖、幸福莲湖和建设国际化大都市核心城区,组织策划系列新闻宣传报道和对外宣传活动,塑造莲湖对外良好形象。
4、进一步健全信息发布和突发事件应急处理机制,做好网上舆情监测、应对和处置相关工作,加强新闻发言人、网络评论员队伍的培训和管理,提升全区媒体应对和舆论引导能力,稳妥处置各类新闻突发事件和网络舆情。
5、做好政务微博“莲湖发布”、微信订阅号“悦享莲湖”、今日头条号“悦享莲湖”客户端的更新、维护、管理工作。指导协调区级各部门、各单位推进政务新媒体建设。
6、坚持以社会主义核心价值体系为根本,推进公民道德建设,抓好社会主义核心价值观示范社区、示范单位创建工作。巩固全国文明城市创建成果,深化群众性精神文明创建和志愿者服务活动,不断提升市民文明素质和城区整体文明化程度。深化未成年人思想道德建设。
7、深入推进文化体制改革,进一步加大对文化产业、文化事业的扶持力度,提升区域文化软实力。
三、部门预算单位构成
1、单位性质,预算机构设置
中共西安市莲湖区委宣传部,属财政全额拨款的行政单位。纳入2019年预算的部门:中共西安市莲湖区委宣传部无下属部门。
2、经费管理方式
中共西安市莲湖区委宣传部,经费管理方式为财政全额预算拨款。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,我部编制数25人,其中行政编制13人,事业编制12人;2018年年末实有在职干部22人,其中行政12人,事业10人,退休人员5人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年年末资产总额118万元,无公务车辆。
六、部门预算绩效目标说明
严格落实绩效目标要求开展预算和支出工作,2019年一般公共预算拨款443.32万元,无政府性基金拨款及其它项目收入。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2019年本部门预算收入443.32万元,其中一般公共预算拨款收入443.32万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年减少24.35万元,主要原因是节约开支;2019年本部门预算支出443.32万元,其中一般公共预算拨款支出443.32万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年减少24.35万元,主要原因是节约开支。
(二)财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入443.32万元,其中一般公共预算拨款收入443.32万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年减少24.35万元,主要原因是节约开支;2019年本部门财政拨款支出443.32万元,其中一般公共预算拨款支出443.32万元、政府性基金拨款支出0万元、2019年本部门财政拨款支出较上年减少24.35万元,主要原因是节约开支。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出443.32万元,较上年减少24.35万元,主要原因是节约开支。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出443.32万元,其中:
(1)行政运行(2010601)196.32万元,较上年增加3.65万元,原因是人员增加。
(2)一般行政管理事务(2010602)247.00,较上年减少28万元,主要原因是节约开支。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出443.32万元,其中:
工资福利支出(301)169.48万元,较上年增加18.42万元,原因是增加人员。
商品和服务支出(302)24.98万元,较上年减少0.96万元,原因是节约开支。
对个人和家庭的补助支出(303)1.85万元,较上年减少13.82万元,原因是节约开支。
2019年本部门一般公共预算支出443.32万元,其中:
机关工资福利支出(501)169.48万元,较上年增加(减少)18.24万元,原因是人员增加。
机关商品和服务支出(502)247万元,较上年减少28万元,主要原因是节约开支。
(四)政府性基金预算支出情况
2019年本部门无政府性基金预算支出,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。
(六)“三公”经费等预算情况
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.31万元,较上年增加1.17万元,增加的主要原因是文化产业发展办公室开展工作培训和会议。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因无;公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因无;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是无;公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是无。
(七)机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算安排24.98万元,较上年减少0.96万元,主要原因是节约开支。
(八)政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
机关运行经费:指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费及其他费用。
附件:宣传部.xls

陕公网安备 61010402000072号