西安市公安局莲湖分局2019年部门预算公开

一、部门主要职责及机构设置

   ㈠主要职责

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动

 2.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

3.对法律、法规规定的特种行业进行管理。

 4.管理集会、游行、示威活动。

    ㈡部门机构设置

根据部门三定方案,公安莲湖分局内设政工、秘书、监察、督察、警务保障、指挥中心6个综合部门;内设治安大队、巡警大队、国保大队、经文保大队、经侦大队、刑侦大队、禁毒大队、监管大队、案审大队、便衣大队10个业务大队和西大街派出所、庙后街派出所、北院门派出所、大莲花池街派出所、青年路派出所、环城西路派出所、西关派出所、桃园路派出所、劳动南路派出所、土门派出所、枣园派出所、红庙坡派出所、大兴路派出所、北关派出所14个派出所。

二、2019年年度部门工作任务

1.打击预防暴力、恐怖事件的发生;

2.积极打击辖区的涉黑、涉恶势力活动;

3.及时预防打击违法犯罪行为;

4、服务于辖区社会民众;

5、切实做好中华人民共和国成立七十周年的维稳工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位的构成看,我局的部门预算为本级(机关)预算

序号

单位名称

1

西安市公安局莲湖分局本级(机关)

四、部门人员情况说明

2018年,我局人员编制1061人,全部为行政在编。截至2018年底,我局实有在职民警981人,离休7人,退休501人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月底,我局拥有执法执勤用车219辆,总价值为2457.49万元,其中单价20万以上的车30辆;2019年我局没有进行车辆更新购置预算。

六、部门预算绩效目标说明

2019年,我局实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款5890万元,其明细如下:

序号

项目名称

金额(万元)

1

打非工作经费

30

2

反恐工作经费

70

3

指挥中心文员及技术人员经费

36

4

流动人口居住证工本费

56

5

信息化建设及网络运行费

50

6

看守所押员经费

420

7

公用经费补助

30

8

强戒人员伙食医疗费

80

9

看守所设备购置费

20

10

案件侦办经费

230

11

国内安全保卫工作经费

12

12

看守所武警中队经费

30

13

居民身份证管理经费

60

14

大兴路所涉案物品租赁

30

15

辅警人员工资

2100

16

看守所工勤人员工资

120

17

治安案件办理经费

450

18

各派出所公用业务经费及扫黑经费

720

19

政府购买社会服务

21

20

出入境接待中心经费

15

21

办案经费补助

450

22

禁毒线索奖励

30

23

治安卡口建设经费

200

24

禁毒工作经费

80

25

网络租赁费及设备更新费

550

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年我局部门预算收入20411.68万元,全部为一般公共预算收入。去年部门预算收入16409.74万元,较去年增加4001.94万元,原因是本年在编人数比上年多52人,其人员经费也随之上涨;新增了辅警人员工资、新增购买社会服务等项目。

2019年部门预算支出为20411.68万元,全部为一般公共预算支出,较去年增加4001.94万元,主要原因是项目经费较去年有了加倍增长,原因是本年在编人数比上年多52人,其人员经费也随之上涨;新增了辅警人员工资、新增购买社会服务等。

(二)财政拨款收支情况

2019年我局部门预算收入20411.68万元,全部为一般公共预算收入。去年部门预算收入16409.74万元,较去年增加4001.94万元,原因是本年在编人数比上年多52人,其人员经费也随之上涨;新增了辅警人员工资、新增购买社会服务等项目。

2019年部门预算支出为20411.68万元,全部为一般公共预算支出,去年部门预算支出16409.74万元,较去年增加4001.94万元,主要原因是项目经费较去年有了加倍增长,原因是本年在编人数比上年多52人,其人员经费也随之上涨;新增了辅警人员工资、新增购买社会服务等。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

2019年部门预算支出为20411.68万元,全部为一般公共预算支出,去年部门预算支出16409.74万元,较去年增加4001.94万元,原因是本年在编人数比上年多52人,其人员经费也随之上涨;新增了辅警人员工资、新增购买社会服务等。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2019年我局部门一般公共预算支出为20411.68万元,上一年一般公共预算支出16404.74万元,比去年多4006.94万元,其拨款项目明细及分析原因如下:

序号

功能科目名称

功能科目代码

2018年预算支出数(万元)

2019年预算支出数(万元)

较上年增减数

原  因

1

行政运行

2040201

11248.11

14269.82

3021.71

新增了人员的社会保障经费,公用经费提标

2

一般行政管理事务

2040202

1226

50

-1176

重新整合了功能科目分类

3

治安管理

2040204

450

-450


重新整合了功能科目分类

4

国内安全保卫

2040205

12

-12


重新整合了功能科目分类

5

刑事侦查

2040206

230

-230


重新整合了功能科目分类

6

出入境管理

2040208

12

-12


重新整合了功能科目分类

7

禁毒管理

2040211

190

-190


重新整合了功能科目分类

8

反恐怖

2040214

70

-70


重新整合了功能科目分类

9

居民身份证管理

2040215

60

-60


重新整合了功能科目分类

10

网络运行及维护

2040216

50

-50


重新整合了功能科目分类

11

拘押收教场所管理

2040217

590

-590


重新整合了功能科目分类

12

其他公安支出

2040299

786

2486


重新整合了功能科目分类

13

行政单位退休

2040301

1388.56

182.55

-1206.01

两项补贴及取暖归区机关第中心发放

14

归口单位离退休

2080501

92.07

69.32

-22.75

离休人员数减少

15

信息化建设

2040219


600

600

重新整合了功能科目分类

16

执法办案

2040220


1910

1910

重新整合了功能科目分类

17

特别业务

2040221


844

844

重新整合了功能科目分类








3.支出按经济科目分类的明细情况

2019年我局部门一般公共预算支出为20411.68万元,上一年一般公共预算支出16404.74万元,比去年多4006.94万元,其明细及分析原因如下:

序号

经济科目名称

经济科目代码

2018年预算支出数(万元)

2019年预算支出数(万元)

较上年增减数

原  因

1

工资福利支出

301

9101.8

12053.17

2951.37

在册人数增加,

2

商品和服务支出

302

5822.31

7556.65

1734.34

新增了辅警人员工资及基层用房建设费

3

对个人和家庭补助

303

1480.62

251.87

-1228.75

把退休取暖费及两项补贴由机关养老来发放.

4

资本性支出

310


550

550

增设了网络租赁费及设备更新费

5







(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

(四)政府性基金预算支出情况

我局无政府性基金的预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

我局无国有资本经营预算拨款收支.

(六)“三公”经费等预算情况

2019年我局三公经费预算为547.5万元,与去年相比持平.其中:

⑴因公出国(境)预算为0,较上年减少0,降幅为0%,无出国出境费用;

⑵公务接待预算为0,较上年减少0,降幅为0%,无因公接待费用;

⑶公务用车运行费用547.5万元,较去年减少0,降幅为0%,原因是我局车辆定编为219辆,而且因业务需要一直处于满编状态.所以预算金额为547.5万.

会议及培训费,去年为58.8万元,今年为28.6万元,较去年减少30.2万元,减幅为51.3%,主要是无联网平台使用,减少了不必要的会议和培训,从而导致费用减少.

(七)机关运行经费安排情况

机关运行经费方面,去年为2146.31万元,今年为2216.65万元。较去年增加70.3万元,增幅为3.2%.该费主要用于我局机关及派出所日常办公的水、电、邮电、取暖等费用。今年预算增加的主要原因是人员增加,继而导致运行经费提高.

(八)政府采购情况

2018年我局采购预算为34.27万元,今年政府采购预算为83万元,增加48.73万元。主要是购置办公家具45万元,空调购置9万元,电脑购置29万元.

八、专业名词解释

1、基本支出:主要用于维持我局机关及下辖派出所正常运行的水费、电费、电话通讯费、车辆运行费及冬季取暖费。

2、项目支出:主要是根据工作的具体需要而增设的经费。如我局的为预防辖区的治安管理经费、办理刑事案件的侦办取证经费、预防打击贩毒行为、宣传强戒所需的经费。

3、“三公经费”主要为公务接待、公务出国出境、公务用车的运行费。




相关附件:

公安莲湖分局2019年财政预算附表.pdf