西安市莲湖区人大常委会机关2018年部门综合预算

  一、部门主要职责

  (一)部门主要职责

  1、坚持人民主体地位,加强人民代表大会制度理论研究和实践创新,发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

  2、依据宪法和有关法律的规定,行使监督职权。健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度,为区人大及其常委会发挥监督职能,做好服务保障。

  3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

  4、坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度,做好与区委、区政府、区政协及有关部门工作联系。

  5、负责联系在我区的全国、省、市、区人大代表,健全联络机制和网络平台,密切人大代表同人民群众的联系。负责人大代表有关活动的组织工作。

  6、组织区人民代表大会换届选举工作,承办人事任免等工作事项。

  7、负责区人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务,负责区人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

  8、负责专门委员会执法检查、调查研究的协调保障工作,为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。

  9、受理人大代表和群众来信来访,督办和协调处理信访案件。

  10、负责配合上级立法部门组织公民有序参与立法活动,协助有关方面回应社会关切。

  11、负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

  12、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送,全面完成考核任务。

  13承办区人大领导同志交办的其他事项。

  (二)机构设置

  区人大机关机构设置为:2个专门委员会、3个常委会工作委员会与常委会办公室(下设2个科)

  1.常委会办事机构:办公室(下设秘书科、行政科)

  2.专门委员会:法制委员会、财政经济委员会

  3.工作委员会:教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城市建设与环境资源保护工作委员会

  二、2018年度部门工作任务

  1、认真审议决定重大事项,突出监督工作重点;

  2、做好区第十八届人民代表大会第三次会议和区人大常委会会议的筹备及有关会务工作。

  3、围绕常委会审议的专项工作报告,做好各项议题准备和跟踪监督等服务工作。

  4、严格把关,依法做好人事任免工作。

  5、充分发挥代表作用,做好代表议案、建议办理等工作。

  6、切实加强常委会自身建设。

  7、全力抓好脱贫攻坚工作。

  8、做好常委会机关宣传、后勤、人事等各项工作。

  三、部门预算单位构成

  西安市莲湖区人大常委会机关属行政单位,财政全额拨款,部门预算为本级预算,无下属部门。

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,本部门人员行政编制数15人,实有行政人员24人,单位管理的离退休人员29人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2017年12月31日,本部门固定资产97万元,使用公务车辆4辆,车辆由莲湖区机关事务管理局统一管理。2018年无购置车辆预算安排。

  六、部门预算绩效目标说明

  本部门不涉及。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一)收支总体情况

  2018年区人大财政拨款预算534.9万元,其中一般公共服务支出515.11万元,社会保障和就业支出19.79万元。

  (二)财政拨款收支情况

  2018年区人大财政拨款预算534.9万元。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2018年一般公共预算拨款534.9万元,相比2017年572.2万元减少37.3万元,主要为人代会会议费减少。

  2、支出按功能科目分类的明细情况

  2018年按功能科目分类支出:行政运行394.11万元,一般行政管理事务36万元,人大会议60万元,代表工作25万元,行政事业单位离退休19.79万元。与上年相比,人大会议减少50万元(2017年度召开两次人代会),其他基本持平。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  2018年按经济科目分类支出:工资福利支出242.16万元,商品和服务支出172.67万元(项目经费支出121万元),对个人和家庭的补助120.16万元。与上年相比,商品和服务支出减少,主要是项目经费支出人大会议减少(2017年度召开两次人代会),其他基本持平。

  (四)政府性基金预算支出情况

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)“三公”经费等预算情况

  2018年“三公”经费预算3.44万元,较2017年预算10.5万元减少7.06万元。其中:

  1、因公出国(境)费用预算0元,较上年减少0元。原因:无出国出境费用;

  2、公务接待费用预算0.64万元,较上年增加0.04万元,增幅28%,原因:2017年预算接待费用少;

  3、公务车辆运行维护费预算2.8万元,较上年减少7.2万元,降幅257%,原因,主要为公务车辆维护保养等费用由区机关事务管理局管理支付。

  会议费0.72万元,培训费0.72万元,其他基本持平。

  (六)机关运行经费安排情况

  本部门公用经费安排51.67万元,包括办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。比上年减少8.38万元,主要为公务车辆维护保养费用减少,厉行节约,减少办公开支。

  (六)政府采购情况

  2018年本部门政府采购预算共4.01万元,全部为采购货物类预算。

  八、专业名词解释

  1、基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  2、项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

  3、三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。