2018年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。
一、部门概况
(一)部门主要职责、机构设置。
1.主要职责
(1)负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实中央和省委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
(2)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对区委工作部门、区委批准设立的党组(党委、党工委)、区纪委监委派驻(出)机构等党的组织和区委管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利;对监督中发现的突出问题,向有关党组织提出纪律检查建议。
(3)在区委领导下,配合区委巡察工作领导小组开展巡察工作。
(4)负责全区监察工作。贯彻落实中央和省委、市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
(5)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;对监督中发现的突出问题,向有关单位提出监察建议。
(6)负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(7)负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研 究;参与起草制定全区纪检监察相关规范性文件。
(8)根据市纪委监委统一部署和领导,配合做好反腐败国际交流、合作;加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。
(9)根据干部管理权限,负责全区纪检监察系统领导班子 建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建 设和业务指导,会同有关方面做好区纪委监委派驻(出)机构、区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
(10)完成市纪委监委、区委交办的其他任务。
2.机构设置
本单位机关设置科室13个,包括办公室、组织宣传部、党风室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室;另包括综合派驻第一至第三纪检监察组和区委巡察办。
(二)2018年度主要工作任务及目标。
1.维护党的章程和其他党内法规,协助区委加强党风廉政建设,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2.对全区党员进行遵守纪律的教育,忠诚履行党章赋予的职责,做出关于维护党纪的决定。
3.检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分。
4.加强体制改革,不断提升监督执纪问责成效。
5.加强基层党风廉政建设,全力解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题。
6.指导下级纪检部门开展工作。
7.完成区委、区政府交办的其他工作。
(三)部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
1. 部门所属基层预算单位名称
中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会本级(机关),纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个,包括:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会本级(机关) |
2.单位性质
中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会属财政全额拨款的行政单位。
3.经费管理方式
中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会经费管理方式为财政全额预算拨款。
4.人员及资产情况
截止2018年底,本部门人员编制58人,其中行政编制58人、事业编制0人;实有人员58人,其中行政58人、事业0人。单位管理的离退休人员13人。截止2018年年末我委资产总额203.15万元。

二、部门决算公开信息表
(一) 2018年度决算收支总表
(二) 2018年度部门决算收入总表
(三) 2018年度部门决算支出总表
(四)2018年度部门决算财政拨款收支总表
(五)2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表(按功能分类科目)
(六)2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)
(七)2018年度部门决算政府性基金收入支出总表(本单位无政府性基金收入,此表无数据。)
(八)2018年度部门决算政府性基金预算支出表(本单位无政府性基金收入,此表无数据。)
(九)2018年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表
(十)2018年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表
(十一)2018年度部门决算政府采购情况表
(十二)2018年度部门决算机关运行经费表
三、部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明。
1.收入总计923.64万元,较上年增116.76万元,其中:
(1)公共预算财政拨款收入875.97万元,较上年增加102.2万元,增加原因为纪检监察体制改革,增加人员。
(2)政府性基金收入0万元,较上年增0万元。
(3)事业收入0万元,较上年增减0万元。
(4)经营收入0万元,较上年增减0万元。
(5)其他收入13.68万元,较上年增加13.68万元。增加原因为其他单位转款增加。
(6)用事业基金弥补收支差额0元。(事业单位填)
(7)上年结转和结余33.99万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。主要为财政拨款结转。
2.支出总计923.64万元,较上年增149.4万元。其中:
(1)基本支出752.16万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,较上年增95.58万元,增加变化原因为机关干部增多,由46人增加至58人,工资福利支出增加,办公经费增多。
(2)项目支出116.28万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,较上年减少1.38万元,主要原因是厉行节约,减少不必要的项目支出。
(3)经营支出0万元,主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,较上年增减0万元。
(4)对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,较上年增减0万元。
(5)结余分配0万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
(6)年末结转和结余55.20万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。主要为财政拨款结转,主要为2018年中省政法转移支付办案经费资金。
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明。
1.财政拨款收入支出总体情况及上下年增减情况,分析增减变化的原因。
2018年度一般公共预算财政拨款收入868.43万元,其中:基本支出752.16万元,项目支出116.28万元,较上年增加125.56万元,增加原因是机关人员增加,办公费用增多。
2018年度一般公共预算财政拨款支出868.43万元,其中:基本支出752.16万元,项目支出116.28万元,较上年增加125.56万元,增加原因是机关人员增加,办公费用增多。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按支出功能分类科目进行详细说明支出具体内容)
(1)行政运行支出751.84万元,较上年增加95.26万元。增加原因是机关人员增加,办公费用增多。
(2)一般行政管理事务支出116.28万元,较上年减少1.38万元。减少原因为项目支出厉行节约。
(3)行政单位医疗支出0.32万元,较上年增加0.32万元,增加原因为职工医疗报销。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)
一般公共预算财政拨款基本支出857.35万元,其中:
人员经费741.08万元,包括基本工资215.51万元,津贴补贴233.97万元,奖金194.05万元,其他工资负福利支出0.22万元。
公用经费116.28万元,包括办公费40.58万元,邮电费0.96万元,差旅费3.15万元,维修(护)费4.04万元,培训费4.08万元,劳务费4.17万元,委托业务费16.14万元,办公设备购置费43.16万元。
4.政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
(三)2018年度“三公”经费支出情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.06万元,占“三公”经费的6.7%;公务用车购置及运行费支出0.78万元,占“三公”经费的93.3%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,比上年决算增加(减少)0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费支0.06万元。其中:
(1)国内公务接待支出0.06万元,比上年决算减少0.37万元,主要原因为厉行节俭。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待1批次,4人次。开支内容主要为日常工作餐支出。
(2)外事接待支出0万元,比上年决算增加(减少)0万元。
3.公务用车购置及运行费支出0.78万元。其中:
(1)公务用车购置支出0万元,比上年决算增加(减少)0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出0.78万元,比上年决算减少1.32万元,主要原因为严格公务用车管理,减少公车出车次数,厉行节约。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量0辆。本单位无公务用车,主要使用车辆为借用区机关事务服务中心车辆,使用过程中产生的停车费、过路过桥费由本单位承担,故本单位产生公务用车运行维护费。
4. 培训费支出决算情况
2018年培训费支出4.1万元,主要是纪检监察业务培训支出,较上年减少0.2万元,下降4.65%,主要原因是合理安排纪检监察干部培训,厉行节约。
5. 会议费支出决算情况
2018年会议费支出0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(四)政府采购支出情况。
2018年本部门政府采购支出总额共43.16万元,其中政府采购货物类支出43.16万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元;授予中小企业的合同金额0万元,占政府采购支出总金额的0%。
(五)重点项目预算的绩效评价情况。
我单位2018年度无重点项目预算。
(六)机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。
本年度机关运行经费支出为117.66万元,比上年同比减少1.2%,原因为厉行节约。
(七)国有资产占用及购置情况说明。
截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
(八)国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(九)专业名词解释。
1.三公经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2.机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出:包括人员经费和日常公用经费两部分。其中:人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等;公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。
4.项目支出:项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

陕公网安备 61010402000072号