中共莲湖区委宣传部2017年部门决算公开

  一、部门概况
     (主要职责及机构设置
      1.根据中央宣传部和省、市、区委的安排部署。制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务和措施,并组织实施,为保持全区社区政治稳定,加快改革开放和现代化建设提供精神动力、智力支持、舆论环境和思想保证。
      2、指导全区各党委、党工委宣传工作,协调全区宣传工作的步调。
      3、以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,落实用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论武装全党、教育人民的战略任务。指导全区理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育工作。检查指导各党委、党工委中心学习组和副处级以上领导干部的理论学习主,搞好区委中心学习组的服务工作。
      4、负责引导社会舆论,把握正确导向,协调全区新闻工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
      5、坚持以经济建设为中心,围绕区委、区政府的中心工作,抓好我区改革开放和经济建设的宣传工作,为实施西部大开发战略,建设经济强区,营造良好的舆论氛围和社会环境。
      6、加强和改进政治思想工作,坚持不懈地对我区广大干部群众进行理想信念和思想道德教育。组织、部署全区思想政治工作任务,开展调查研究,掌握思想动态,提出改进和加强思想政治工作的对策;负责区思想政治工作研究会的日常工作。
      7、负责全区精神文明建设工作和社会宣传、对外宣传工作;协调和指导农村的宣传教育工作;配合有关部门做好全区党员教育工作及社会治安综合治理、社区文明建设、普法、国防、计划生育等社会宣传教育工作。
      8、负责我区宣传思想战线新情况、新问题的调研和信息反馈,提出对策性建议;总结推广宣传思想工作经验,表彰奖励宣传思想工作的先进典型。
      9、负责全区宣传干部队伍的思想、业务建设和培训;负责全区政工专业技术干部职称的评审工作。
     10、加强机关自身建设,教育工作人员忠于职守,勤政廉政,提高工作效率。
     11、承办区委交办的其它工作。

  机构设置:宣传部办公室、理论教育科、文明办、文产办、网信办、外宣办、宣传科共7个内设部门。
     (2017年主要工作任务及目标
      1、深入学习宣传贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列的重要讲话精神。围绕莲湖经济社会发展大局,结合工作需要,全年组织开展5-6场专题辅导报告会。
      2、贯彻落实中央《党委(党组)意识形态工作责任制实施办法》,建立健全检查指导、追责问责工作机制,加强意识形态领域情况综合分析研判和情况通报。
      3、重点围绕打造实力莲湖、品质莲湖、幸福莲湖和建设国际化大都市核心地区,组织策划系列新闻宣传报道和对外宣传活动,塑造莲湖对外良好形象。
      4、进一步健全信息发布和突发事件应急处理机制,做好网上舆情监测,应对和处置相关工作,加强新闻发言人、网络评论员队伍的培训和管理,提升全区媒体应对和舆论引导能力,稳妥处置各类新闻突发事件和网络舆情。
5、做好政务微博“莲湖发布”、微信订阅号“悦享莲湖”、今日头条号“悦享莲湖”客户端的更新、维护、管理工作。指导协调区级各部门、各单位推进政务新媒体建设。
6、坚持以社会主义核心价值体系为根本,推进公民道德建设,抓好社会主义核心价值观示范社区、示范单位创建工作。巩固全国文明城市创建成果,深化群众性精神文明创建和志愿者服务活动,不断提升市民文明素质和城区整体文明化程度。深化未成年人思想道德建设。
7、深入推进文化体制改革,进一步加大对文化产业、文化事业的扶持力度,提升区域文化软实力。
  (三)算单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
1、单位性质决算机构设置
  中共西安市莲湖区委宣传部,属财政全额拨款的行政单位。2018年决算的部门:中共西安市莲湖区委宣传部本级),无下属部门。

  2、经费管理方式
  中共西安市莲湖区委宣传部,经费管理方式为财政全额预算拨款。
3、人员及固定资金情况
  我部编制数21人,2017年年末实有在职干部19人,离退休人员5人。截止2017年年末我部资产总额115.23万元。
  二、部门决算情况说明
  (一)2017年度收入支出决算总体情况
1.收入总计619.47万元,较上年增加81.01万元,原因是文产项目收入款、宣传经费等。

  包括:
1)公共预算财政拨款收入606.81万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2)其他收入0万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
(3)上年结转和结余12.8万元,为以前年度尚未列支,结转到本年,仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出总计646.15万元,较上年增加53.38万元,原因是文产项目拨付资金、宣传经费等。

  包括:
  (1)基本支出594.01万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出220万元。
  (2)项目支出300万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。
  (二)2017年度财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出594.01万元,其中:基本支出299.44万元,项目支出345.22万元。
2.财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
  (1)一般公共服务支出315.77万元。
  (2)文化体育与传媒支出29.45万元。
  (3)医疗卫生与计划支出1.48万元。

  (三)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
      1.政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况
      2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,较上年增减0万元,增减变化原因无。
      2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,较上年增减0万元,增减变化原因无。
      2.政府性基金预算财政拨款支出具体情况
  (1)城乡社区支出0万元,较上年增减0万元。
  (2)其他支出0万元,较上年增减0万元。
  (四)专业名词解释
      1.三公经费反映因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
      2.机关运行经费反映各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      3.基本支出,包括工资福利支出、商品和服务支出,对个人和家庭的补助,其中工资福利支出包含在职人员的工资和各项补贴、津贴;商品和服务支出包括日常办公经费支出,如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修(护)费等;对个人和家庭的补助,包含医疗费等。
      4.项目支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公取暖费以及其他费用。
  (五)政府采购情况
本部门无政府采购支出
  (六)重点项目预算的绩效评价情况
  无
  (七)机构运行经费支出情况说明及增减变化原因
2017年机构运行经费同比上年增长1.24万元,增长原因为工作业务增加,运行经费支出也增加了。

  部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2017年年末资产总额133万元,无公务车辆。

  三公经费增减变化情况

  2017年本部门“三公”经费算支出0万元,较上年没有变动。其中:

  1、因公出国(境)费用预算为0,较上年减少0万元;降幅0%,原因:无出国出境费用;

  2、公务接待费预算为0,较上年减少0万元;降幅0%,原因:无预算接待费用;

  3、公务车辆运行维护费预算为0万元,较上年没有变动,降幅为0%。