莲湖区机构编制委员会办公室2017年部门决算公开

  一、部门概况

  (一)部门主要职责、机构设置。

  1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针政策和法律法规,拟订有关规范性文件;统一管理全区各级党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各人民团体机关,各街道办事处机关,区属事业单位的机构编制工作。

  2.拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案,并组织实施。

  3.负责组织开展全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革规划和方案,协调落实市政府取消和下放的行政审批事项,推进区级行政审批制度改革工作,审核区级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

  4.审核区级机关各部门、街道办事处机关的职责配置和调整,协调区级机关各部门之间、各部门和街道办事处机关之间的职责分工。

  5.审核区级机关各部门、街道办事处机关主要职责、内设机构、人员编制、领导职数;研究提出区政府直属单位机构设立及调整意见。

  6.拟订全区事业单位管理体制和分类改革方案,并组织实施;审核区属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式。

  7.负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。

  8.负责区级机关、各街道办事处机关和区属事业单位编制外聘用人员的管理工作。

  9.组织实施区级事业单位登记管理工作,监督检查事业单位法人登记的执行情况。

  10.监督检查区级行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况,建立健全机构编制督查和评估机制。

  11.负责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织、财政、人社等部门间联动管理机制,实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化系统。

  12.负责经批准设立、撤销、合并、更名的区级机关、街道办事处、事业单位及议事协调机构印章的刻制、启用和销毁登记工作。

  13.负责党政群机关、街道办事处和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

  14.负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送,全面完成考核任务。

  15.承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

  机构设置:综合科、机构编制科、监督检查科、体改和实名制科、登记局五个科室。

  (二)2017年度主要工作任务及目标。

  1.推进政府职能转变和行政体制改革。巩固政府职能转变和机构改革成果,进一步优化部门机构设置和职能配置。

  2.深化“放管服”改革。继续做好上级取消、下放行政审批事项及其他行政事权的承接落实,结合简政放权,组织做好区级部门权责清单和行政许可事项汇总目录的动态调整,创新事中事后监管。

  3.推进事业单位改革。强化事业单位公益属性,完善网上登记和年报公示制度,加强事业单位登记监管工作;全面推进统一社会信用代码制度改革,实施事业单位法人统一社会信用代码制度,换发刊载统一社会信用代码的《事业单位法人证书》,实现 “两证合一”。

  4.扎实开展机构编制监督检查工作。开展机构编制各项法律法规执行情况监督检查,完善监督检查约束机制,有效推进机构编制规范化法治化建设。

  5.严格机构编制日常管理。严格遵守机构编制各项法律法规和政策,严格执行“三级管理、两级审批”制度和编委会“一支笔”审批制度,严格机构编制管理程序,在严格实施控编减编的基础上充分发挥机构编制资源使用效益,推动编制资源向一线倾斜,在严控机构编制的前提下实现统筹调配、优化结构,为完成改革发展稳定各项任务提供有力保障。

  6.深入开展机构编制调研工作。围绕区委、区政府中心工作开展前瞻性基础性研究,推动政府职能转变和行政体制改革向纵深发展;针对当前的新形势、新情况,加强社会民生、城市管理等领域的机构编制调研工作,切实发挥参谋助手作用。

  7.深化机构编制队伍建设。加强政治理论学习,深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中和六中全会精神及习近平总书记重要讲话精神;不断加强领导班子建设、党风廉政建设、机关党支部建设和机关行政效能建设;强化机关干部宗旨意识和服务意识,进一步提高机构编制队伍整体水平。

  (三)部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

  1、单位性质及人员情况

  区编办是全额财政拨款的行政单位,无下属机构。2017年末在职人员10人。

  2、资产情况

  截至2017年年末区编办资产总额为25.61万元。

  3、经费管理方式

  区编办经费管理方式为全额预算拨款单位。

  二、部门决算公开信息表

  (一)2017年度决算收支总表

  (二)2017年度部门决算收入总表

  (三)2017年度部门决算支出总表

  (四)2017年度部门决算财政拨款收支总表

  (五)2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表(按功能分类科目)

  (六)2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表(按经济分类科目)

  (七)2017年度部门决算政府性基金收入支出总表

  (八)2017年度部门决算政府性基金预算支出表

  (九)2017年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

  (十)2017年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表

  (十一)2017年度部门决算政府采购情况表

  (十二)2017年度部门决算机关运行经费表

  三、部门决算情况说明

  一)2017年度收入支出决算总体情况

  1.收入总计140.69万元,较上年增加25.92万元。其中:

    (1)公共预算财政拨款收入140.63万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年增加39.97万元,增加原因是财政拨款增加。

  2)其他收入0.06万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少0.48万元。

  3)上年结转和结余9.47万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

  2.支出总计136.74万元,较上年增加21.97万元。其中:

    (1)基本支出123.2万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费108.45万元,日常公用经费14.75万元。基本支出较上年增加30.87万元,因工资调整、公用经费的增加,基本支出也相应增加。

    (2)项目支出13.54万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括行政事业类项目13.54万元。项目支出较上年增加0.56万元,增加原因为工作项目增加。

    (3)年末结转和结余7.44万元。

  (二)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出136.74万元,其中基本支出123.2万元,项目支出13.54万元,较上年增加32.05万元,增加原因为人员工资增加、项目支出增加。。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  一般公共服务支出136.74万元,其中基本支出123.2万元,项目支出13.54万元,较上年增加32.05万元项目支出13.54万元,增加原因为人员工资增加、项目支出增加。

  (三)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  无此类情况

  (四)专业名词解释

  1.三公经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  2.机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、手续费、会议费、维修(护)费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费等。

  3.基本支出:包括人员经费和日常公用经费两部分。

  4.项目支出:项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括业务培训、资料费、党政机关和事业单位统一社会信用赋码和发证管理工作、机构编制督查经费、机构编制日常管理费用、机构编制实名制和年度统计工作经费、事业单位分类改革经费、“放管服”改革和行政审批制度改革经费、事业单位法人登记管理费、中文域名注册与管理等项目支出。

  (五)政府采购情况

  2017年全年政府货物性采购固定资产共计20029.8元,

  (六)重点项目预算的绩效评价情况(有则填,无则不填)。

  无。

  (七)机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。

  2016年机关运行经费13.3万元,2017年机关运行经费14.75万元,增加原因部门工作量、任务量增加,开支有所增加。

  (八)国有资产占用情况说明。

  本部门无国有资产占用,公务用车0辆。