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近期,莲湖区审计局对区属国有企业2023年度资产、负债及损益情况开展专项审计调查,重点关注企业经营管理及经济效益情况。
审计人员在对企业有关内部控制制度的建立和执行情况、国有企业领导人员贯彻执行党和国家有关经济方针政策和决策部署、遵守有关法律法规和财经纪律的基础上,重点对企业资产、负债、损益情况及国有资本保值增值情况开展审计,针对企业在内部经营存在的潜在风险及财务管理方面存在的相关问题提出有效防范和化解的意见和建议,助推企业规范经营和高质量发展。